借:庫存商品
貸:利潤(rùn)分配-未分配
去年有一筆業(yè)務(wù)做錯(cuò)了帳,本來應(yīng)該是借:管理費(fèi)用1000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅130 貸:銀行存款1130 寫成了:借:庫存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 貸:銀存 已經(jīng)跨年了,這個(gè)要如何調(diào)整呀老師
老師您好,我有一個(gè)問題:去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并報(bào)稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款忘記寫進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)該怎么調(diào)整?
老師,我們單位去年的費(fèi)用已經(jīng)付款進(jìn)了費(fèi)用,現(xiàn)在對(duì)方給開出了發(fā)票,現(xiàn)在是發(fā)票是專票,我應(yīng)該不應(yīng)該進(jìn)行抵扣呢,?如果抵扣應(yīng)如何做賬?
您好老師,去年有一筆憑證把交了社保費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬記成管理費(fèi)用了,我現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的一筆專票已抵扣進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該是庫存商品3000,錯(cuò)記成了管理費(fèi)用3000,應(yīng)該如何調(diào)整?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
不需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整嗎?
你們?nèi)绻且话銣?zhǔn)則就用以前年度,小企業(yè)準(zhǔn)則就用利潤(rùn)分配