消費(fèi)稅=(33.9萬/1.13?60萬?45.2萬/1.13)*30% 安這個(gè)來的
某化妝品廠8月份銷售各種高檔化妝品,取得不含增值稅收入280萬元,以成本價(jià)轉(zhuǎn)給統(tǒng)一核算的門市部化妝品42萬元,門市部當(dāng)月將其銷售出去,取得含增值稅收入60.48萬元,計(jì)算該廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(化妝品稅率為15%) :請(qǐng)計(jì)算該廠應(yīng)交消費(fèi)稅是(1)萬,增值稅銷項(xiàng)稅是(2)萬。(保留兩位小數(shù))
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2020年4月1日向某大型商場(chǎng)銷售化妝品一批,開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅售額100萬元,增值稅額13萬元,4月5日,向某單位銷售化妝品,一批開具普通發(fā)票,取得含稅額11.7萬元,計(jì)算該化妝品廠4月應(yīng)納的消費(fèi)稅額。
A化工廠為増值稅一般納稅人,2020年5月銷售化枚品給小規(guī)模納稅人,開的普通發(fā)票上注明的價(jià)款為33.9萬元;銷售化妝品給某商部化校品30萬元門市部當(dāng)月取得含稅收入452萬元。要求:計(jì)算該化工「2020年5月應(yīng)納的消費(fèi)稅。(15分)
a化工廠為增值稅一般納稅人,2020年5月銷售化妝品給小規(guī)模納稅人,開具的普通發(fā)票上注明的價(jià)款為33.9萬元,銷售化妝品給某商業(yè),開具的專用發(fā)票上注明的價(jià)款為60萬元,增值稅稅額為10.2萬元,以成本價(jià)轉(zhuǎn)給下屬非獨(dú)立核算的門市部化妝品30萬元,門市部當(dāng)月取得含稅收入45.2萬元。計(jì)算該化工廠2020年5月應(yīng)納的消費(fèi)稅。
某化妝品廠2018年11月進(jìn)口一批化妝品,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為50萬元,關(guān)說稅率為20%。當(dāng)月在國內(nèi)全部銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款、增值稅稅款分別為100萬元、13萬元(化妝品消費(fèi)稅稅率15%) 要求:計(jì)算該化妝品廠2018年11月應(yīng)納的增值稅、消費(fèi)稅和關(guān)稅。
老師,請(qǐng)問一下,我們是餐廳,購買無需安轉(zhuǎn)的家具一批,采購收貨時(shí)分錄是不是這樣寫?謝謝 借:固定資產(chǎn)——家具 貸:銀行存款
你好老師請(qǐng)問一下數(shù)電專票如果不認(rèn)證的話可以部分紅沖嗎
老師,一個(gè)成品有6個(gè)BOM,加5個(gè)委外BOM,我用分分步分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)是不是工作量很大,核算我是根據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表核算,還是根據(jù)成品入庫單核算
請(qǐng)問,大陸公司和香港公司簽訂采購合同,出口貨物到臺(tái)灣,香港公司的貨源還是在大陸,應(yīng)該是從大陸出口到臺(tái)灣,那么采購環(huán)節(jié)是我司進(jìn)口嗎?
老師,請(qǐng)問二賬合一需要如何做才好
公司是文化傳媒公司,買的一些電池也就是推流的那種,需要繳納印花稅嗎?發(fā)票開信息技術(shù)服務(wù)電池
老師,或有事項(xiàng)提供法定質(zhì)保時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債,等到時(shí)質(zhì)保維修時(shí),借:預(yù)計(jì)負(fù)債,貸:銀行存款,對(duì)嗎
老師,勾選系統(tǒng)出現(xiàn)很多普票也可以一起勾選抵扣嗎
請(qǐng)問注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)科目應(yīng)該怎么填寫,請(qǐng)老師明示