您好消費稅計算如下(280%2B60.48/1.13)*0.15
某化妝品廠8月份銷售各種高檔化妝品,取得不含增值稅收入280萬元,以成本價轉給統(tǒng)一核算的門市部化妝品42萬元,門市部當月將其銷售出去,取得含增值稅收入60.48萬元,計算該廠應納消費稅稅額(化妝品稅率為15%) :請計算該廠應交消費稅是(1)萬,增值稅銷項稅是(2)萬。(保留兩位小數(shù))
1、某啤酒屋自制啤酒出售,本月售出0.45噸,共取得零售價款7 200元;出售外購瓶裝啤酒,取得零售價款52 000元。 要求:計算啤酒屋當月應繳納的消費稅。 2、某日化廠主要生產高檔化妝品,8月份期初庫存外購高檔化妝品的賬面價值為16萬元,期末庫存余額為2萬元。本月銷售高檔化妝品取得銷售額83萬元,稅金10.79萬元。按出廠價20萬元給非獨立核算門市部一批高檔化妝品,門市部本月售出一部分,零售收入為39.55萬元。日化廠將特制的成本為3萬元的高檔化妝品半成品發(fā)給本廠女職工。將高檔化妝品和護膚品組成套裝盒出售,取得含稅價122.04萬元。 要求:根據(jù)以上資料計算日化廠8月份應繳納的消費稅。
某化妝品廠8月銷售高檔化妝品,取得不含稅銷售額203萬元,另收取包裝費1.13萬元;另對外贈送另一種高檔化妝品,成本8.5萬元,同類化妝品均價17萬元。 請列示并計算該廠8月份應納增值稅和消費 稅。(高檔化妝品增值稅率13%,消費稅率 15%)
甲公司是一家化妝品生產企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,2019年8月,該廠銷售高檔化妝品取得不含增值稅銷售收入¥1,000,000,銷售普通化妝品取得不含增值稅銷售收入¥800,000,將高檔化妝品與普通化妝品組成禮盒成套銷售,取得不含增值稅銷售額¥500,000,已知高檔化妝品的消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,計算該企業(yè)當月應納消費稅?
某化工廠增值稅一般納稅人6月銷售高檔化妝品收入80萬元,銷售民要洗滌零收入10萬元以上,收入均不含增值稅,高檔化妝品消費稅稅率為15%,計算該廠應繳納的消費稅
老師,有證書沒經驗,實操課也學了部分,因為未從事會計崗位,導致總是學完就會忘,因為沒經驗現(xiàn)在也找不到會計工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進項發(fā)票是25年一月開進來的,在那個月進行勾選進項發(fā)票
老師,我們公司去年11月收到了老板師兄私人賬戶轉進來50w,然后12月這筆錢從公司賬戶轉還了對方的公戶上(當時是說為了幫老板師兄競爭什么,然后就有這個私轉進公轉出),對方開了技術服務費的專票給我們,這張專票的進項稅被勾選了,請問這個賬怎么做
你好老師,我想問就是叫客戶給我們開票,說好的是不含稅價+10個點,我這邊公戶給他轉了24w,實際他加收的是多少錢,貨款是多少錢?這種怎么計算
小規(guī)模個體戶能開三個點的發(fā)票嗎?申報時有區(qū)別嗎?
你好,小規(guī)模個體戶能開三個點的發(fā)票嗎?
老師好,想問下,開的外經證沒有核銷是不是每個月都要在對方省份申報個稅呢
老師,我們在2025年收到了40萬的運輸發(fā)票,有20萬的是2024的運輸費用.賬務處理該如何做呢
退稅有時間限制嗎?我的上一任會計留了20多份沒申報退稅,時間是2020年6月份到現(xiàn)在,我該怎么做
增值稅計算式這樣( 60.48/1.13%2B280)*0.13
增值稅計算是(60.48/1.13%2B280%2B42)*0.13 上面的那個寫錯了