你好,該化工廠2020年5月應(yīng)納的消費(fèi)稅=(33.9萬(wàn)/1.13%2B60萬(wàn)%2B45.2萬(wàn)/1.13)*30%?
某化妝品廠8月份銷售各種高檔化妝品,取得不含增值稅收入280萬(wàn)元,以成本價(jià)轉(zhuǎn)給統(tǒng)一核算的門市部化妝品42萬(wàn)元,門市部當(dāng)月將其銷售出去,取得含增值稅收入60.48萬(wàn)元,計(jì)算該廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(化妝品稅率為15%) :請(qǐng)計(jì)算該廠應(yīng)交消費(fèi)稅是(1)萬(wàn),增值稅銷項(xiàng)稅是(2)萬(wàn)。(保留兩位小數(shù))
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2020年4月1日向某大型商場(chǎng)銷售化妝品一批,開(kāi)增值稅專用發(fā)票,取得不含稅售額100萬(wàn)元,增值稅額13萬(wàn)元,4月5日,向某單位銷售化妝品,一批開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅額11.7萬(wàn)元,計(jì)算該化妝品廠4月應(yīng)納的消費(fèi)稅額。
A化工廠為増值稅一般納稅人,2020年5月銷售化枚品給小規(guī)模納稅人,開(kāi)的普通發(fā)票上注明的價(jià)款為33.9萬(wàn)元;銷售化妝品給某商部化校品30萬(wàn)元門市部當(dāng)月取得含稅收入452萬(wàn)元。要求:計(jì)算該化工「2020年5月應(yīng)納的消費(fèi)稅。(15分)
a化工廠為增值稅一般納稅人,2020年5月銷售化妝品給小規(guī)模納稅人,開(kāi)具的普通發(fā)票上注明的價(jià)款為33.9萬(wàn)元,銷售化妝品給某商業(yè),開(kāi)具的專用發(fā)票上注明的價(jià)款為60萬(wàn)元,增值稅稅額為10.2萬(wàn)元,以成本價(jià)轉(zhuǎn)給下屬非獨(dú)立核算的門市部化妝品30萬(wàn)元,門市部當(dāng)月取得含稅收入45.2萬(wàn)元。計(jì)算該化工廠2020年5月應(yīng)納的消費(fèi)稅。
A化工廠為增值稅一般納稅人,2020年S月銷售化妝品給小規(guī)模納稅人。開(kāi)具的普通發(fā)票上注明的價(jià)款為33.9萬(wàn)元;銷售化教品給某商業(yè)。開(kāi)具的專用發(fā)費(fèi)上注用的價(jià)款為60萬(wàn);增值稅稅額為10.2萬(wàn)元:以成本價(jià)轉(zhuǎn)給下屬非獨(dú)立核算的門市部化妝品30萬(wàn)元,門市部當(dāng)月取得含稅收人45.2萬(wàn)元。要求:計(jì)算該化工廠2020年5月應(yīng)的消費(fèi)稅,增值權(quán)稅率為13%
老師,跨區(qū)域涉稅的外管證,如果系統(tǒng)沒(méi)有認(rèn)定個(gè)稅,可以直接反饋,不用報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好!公司是一般納稅人,對(duì)方公司開(kāi)的是普票,我們?nèi)霂?kù)是含稅入庫(kù)嗎?
我把已經(jīng)開(kāi)的票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在讓對(duì)方紅沖,是誰(shuí)發(fā)起
更正納稅申報(bào)表,會(huì)被扣分,影響納稅信用等級(jí)嗎?
公立醫(yī)院無(wú)稅務(wù)登記,出租門面給商戶,怎么給商戶開(kāi)票
你好老師,在職人員10人以下的企業(yè),工會(huì)經(jīng)費(fèi)有什么政策
老師,你好。我是物業(yè)公司,這個(gè)月升一般納稅人了,現(xiàn)在業(yè)主要開(kāi)24年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,和水費(fèi)發(fā)票。24年未開(kāi)票收入我已經(jīng)申報(bào)了。現(xiàn)在應(yīng)該怎么開(kāi)票?
小規(guī)模,夸季紅沖了增值稅,申報(bào)增值稅時(shí)添寫(xiě)了負(fù)數(shù)。也填寫(xiě)了退稅申請(qǐng)。稅管員叫我不要填寫(xiě)負(fù)數(shù),更改增值稅報(bào)表。要撤回退稅申請(qǐng)才能改增值稅報(bào)表,怎么找到退稅申請(qǐng)?怎么撤回
#提問(wèn),老師印花稅是補(bǔ)計(jì)提直接繳納嗎?繳納的時(shí)候直接是記到那個(gè)科目?
你好老師,個(gè)體戶開(kāi)普票按季申報(bào),是要在哪里報(bào)的