你好;正常是 : 企業(yè)計(jì)提預(yù)提費(fèi)用的分錄為, 借:管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用—xx費(fèi)用等? , 貸:預(yù)提費(fèi)用。 實(shí)際支付時(shí),對預(yù)提費(fèi)用進(jìn)行沖減, 借:預(yù)提費(fèi)用, 貸:其他應(yīng)付款 ; 發(fā)生支付的時(shí)候 :借? 其他應(yīng)付款 貸銀行存款?? ? ?
老師你好!非盈利養(yǎng)家機(jī)構(gòu)收的老人生活費(fèi)借銀行存款貸其他應(yīng)付款,發(fā)生食堂費(fèi)用(食堂專供老人生活)借其他應(yīng)付款貸銀行存款。目前其他應(yīng)付款貸方余額較大。是直接轉(zhuǎn)其他收入好些,還是把食堂人員工資福利支出從這個(gè)科目過好些
老師o(^o^)o 企業(yè)向股東借款 企業(yè)收到錢 給老板開張收據(jù) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 老板給我 各種票據(jù) 借:成本費(fèi)用類科目 貸 其他應(yīng)付款 假如企業(yè)還在籌建期 沒收到錢 收到票據(jù) 借:長期待攤費(fèi)用或者管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款
發(fā)生待攤費(fèi)用的時(shí)候 借 待攤費(fèi)用 貸 銀行存款 計(jì)入產(chǎn)品成本就記入 制造費(fèi)用 或者 計(jì)入三大期間費(fèi)用 攤銷 借 三大期間費(fèi)用 制造費(fèi)用 銀行存款 貸 待攤費(fèi)用 以上分錄有沒有問題?。? 月末有余額表示 以經(jīng)支付單為攤銷是個(gè)什么意思啊 攤銷完了還要寫個(gè)什么分錄啊
老師 預(yù)提費(fèi)用發(fā)生 借 制造費(fèi)用計(jì)入成本 或者 三大期間費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 應(yīng)付利息 或者其他科目(貸方還有什么科嗎?) 實(shí)際支出的時(shí) 借 其他應(yīng)付款 應(yīng)付利息 貸 銀行存款 老師就待攤費(fèi)用給我舉個(gè)例子啊
報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄 1、現(xiàn)金支付時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 2、銀行付款時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:銀行存款 3、沖銷個(gè)人掛賬時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 4、私人賬戶報(bào)銷費(fèi)用相當(dāng)于私人墊付的資金時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 老師,3.4里面貸方的其他應(yīng)付款就這樣掛著嗎?什么時(shí)候需要沖平其他應(yīng)付款?。?/p>
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來了,但是沒有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報(bào)個(gè)稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
老師實(shí)際支付和發(fā)生支付 這2比分錄一起做的嗎
你好;? 按照你 上面書本上面的話;? 就會(huì)做一筆計(jì)提; 一筆分錄 一筆支付 ; 合計(jì)三筆的??
老師實(shí)際數(shù)大于預(yù)提數(shù) 老師有該如何做分錄呢
你好;? ? 那么 你少計(jì)提了。 就補(bǔ)計(jì)提一筆即可; 比如借成本或者 管理費(fèi)用等? ?貸待攤費(fèi)用或者預(yù)提? ?費(fèi)用? ?
預(yù)提數(shù)小于實(shí)際數(shù) 沖銷嗎 借 預(yù)提費(fèi)用 貸 管理費(fèi)用等或者成本(也就是制造費(fèi)用 一個(gè)產(chǎn)品就是直接費(fèi)用)
實(shí)際數(shù)比預(yù)提數(shù)大得太多按照待攤費(fèi)用核算 借 管理費(fèi)用 貸 待攤費(fèi)用 或者預(yù)付賬款 按照待攤費(fèi)用或者預(yù)付賬款核算的方法核算
老師隨便回我個(gè)我給老師好評
你好;? 如果你實(shí)際金額大于 了預(yù)提的; 你要補(bǔ) ;? 你實(shí)際金額小于了預(yù)提; 你才需沖? ?