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企業(yè)計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)當(dāng)年沒有支出,做的分錄是這樣的 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 在年度所得稅匯算清繳的時(shí)候是要做納稅調(diào)整是么

2022-12-23 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-23 11:38

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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快賬用戶4552 追問 2022-12-23 11:38

納稅調(diào)增是吧

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齊紅老師 解答 2022-12-23 11:39

對(duì)的 分錄也是對(duì)的 匯算清繳也需要調(diào)增

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快賬用戶4552 追問 2022-12-23 11:40

下一年度實(shí)際支出的時(shí)候據(jù)實(shí)抵扣就行了是吧

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齊紅老師 解答 2022-12-23 11:44

同學(xué)你好 對(duì)的 如果你匯算清繳之前就支出了那就不用再匯算清繳的時(shí)候調(diào)整

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快賬用戶4552 追問 2022-12-23 11:45

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-23 11:46

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2022-12-23
同學(xué)你好,您上面的分錄是正確的;
2020-10-14
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-07-08
同學(xué)? 你要堅(jiān)持你一下你的應(yīng)付職工薪酬科目 還有其他應(yīng)收款科目有沒有前面做錯(cuò)了
2023-12-28
你好,是的,計(jì)提和支付的分錄都正確。
2021-01-25
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