同學(xué)你好 問(wèn)題有錯(cuò)別字吧
某羽毛球館(增值稅-般納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛(ài)好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅款13萬(wàn)元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬(wàn)元;另外40%用于網(wǎng)球愛(ài)好者的活動(dòng),取得含稅收入100萬(wàn)元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅且進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算,求問(wèn)這個(gè)怎么籌劃來(lái)降低稅負(fù)的方案
某羽毛球館(一般計(jì)稅方法納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛(ài)好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅稅款為13萬(wàn)元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬(wàn)元;另外40%用于羽毛球愛(ài)好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬(wàn)元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,并且對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。
】任務(wù)詳情某羽毛球館是一股計(jì)稅方法納稅人,既銷售羽毛球器具又提供羽毛球場(chǎng)地及路具供大家運(yùn)動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球相關(guān)器具,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增價(jià)現(xiàn)天額13萬(wàn)元,蘭月,這批器是的50%用于餅售,政得不含現(xiàn)收入200不不:縣外500用子不項(xiàng)地體面活動(dòng),取得合現(xiàn)收入900萬(wàn)元。如回校亞才胎吸圣管值玩稅負(fù)?(暫不考慮增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除的政策
3.林丹羽毛球館(一般計(jì)稅方法納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛(ài)好者活動(dòng)。某月,林丹羽毛球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅稅款13萬(wàn)元。當(dāng)月,該批器械的50%用于銷售,取得不含稅收入200萬(wàn)元;另外50%用于羽毛球愛(ài)好者的活動(dòng),取得含稅收入900萬(wàn)元。如何核算才能減輕增值稅稅負(fù)?(暫不考慮增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除政策。)
1.某羽毛球館(增值稅-般納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛(ài)好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票.上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅稅款13萬(wàn)元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬(wàn)元;另外40%用于羽毛球愛(ài)好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬(wàn)元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,并且對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。
3月份做了無(wú)票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人
6月份修改的五月份增值稅申報(bào)表做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.4萬(wàn),然后6月份補(bǔ)交的增值稅滯納金,這個(gè)賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢
申報(bào)個(gè)稅,有一個(gè)員工1月份申報(bào)的時(shí)候是按累計(jì)減除費(fèi)用60000元計(jì)算的,2月3月離職沒(méi)有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)自動(dòng)按照累計(jì)減除費(fèi)用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報(bào)6月份的,這個(gè)員工申報(bào)不成功,顯示未按上一屬期6萬(wàn)申報(bào),我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
老師同一個(gè)員工工資預(yù)繳的時(shí)候己經(jīng)減除6萬(wàn)的費(fèi)用了,年報(bào)的時(shí)候工勞搞特一起匯算時(shí)候還需要 再一次減除6萬(wàn)嗎減除
現(xiàn)在的智能家居 比如智能窗簾 智能馬桶 這些都是哪個(gè)稅收編碼
老師,公司法人有2個(gè)公司A和B,法人在A公司買(mǎi)社保,工資0申報(bào)(A公司準(zhǔn)備停止一切業(yè)務(wù),沒(méi)有員工申報(bào)個(gè)稅),把法人工資在B公司正常申報(bào)可以嗎
老師,我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi),當(dāng)時(shí)沒(méi)付款也沒(méi)有開(kāi)票,今年五月付的款,票也開(kāi)的是今年5月的,但開(kāi)的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,我們是小規(guī)模執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以直接補(bǔ)提10000,計(jì)入今年五月的費(fèi)用里嗎?
無(wú)人機(jī)噴灑農(nóng)藥,帶藥和不帶藥所得稅都免嗎
銀行收到多筆一個(gè)人付款,可以一起做賬嗎 ?
6月份補(bǔ)交的去年12月份增值稅這個(gè)賬是做在5月份還是6月份