你好,算好發(fā)給你,請(qǐng)稍后
請(qǐng)問(wèn) 5月份注冊(cè)的農(nóng)資公司幾月份報(bào)稅 都報(bào)哪些稅
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,無(wú)票做收入,那稅率是按照1人%還是3%做免稅
我要回放29期 5月21號(hào)課程,電腦登陸后從哪打開(kāi)
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)公司名稱用省級(jí)名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊(cè)資金有限嗎,后期變更或是注銷會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
老師 有家公司的股東注冊(cè)公司的時(shí)候用的他的中華人民共和國(guó)外國(guó)人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報(bào)的的時(shí)候 它是跳出來(lái)外國(guó)投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專用發(fā)票,因?yàn)槎际琴u給個(gè)人,不能開(kāi)專用發(fā)票,都是開(kāi)普票,這沒(méi)問(wèn)題吧,
給項(xiàng)目組項(xiàng)目推進(jìn)費(fèi)用10萬(wàn),記什么科目
沒(méi)有到年末就需要分紅,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬(wàn)5年的房租,全部計(jì)入費(fèi)用了,沒(méi)有攤銷的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報(bào)和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務(wù)局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒(méi)有跟我要導(dǎo)電子口岸的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報(bào)的呢
應(yīng)交增值稅=400*13%%2B500/(1%2B3%)*3%-(13-13*400/(400%2B500/1.03%)=60.69把場(chǎng)館服務(wù)單獨(dú)注冊(cè)一個(gè)小規(guī)模納稅人,就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)交增值稅=400*13%%2B500/(1%2B3%)*3%-(13-13*400/(400%2B500/1.03%)=60.69 把場(chǎng)館服務(wù)單獨(dú)注冊(cè)一個(gè)小規(guī)模納稅人,就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
500/1.03吧,應(yīng)該是是103%
你好,結(jié)果是一樣的哈1.03等于103%等于(1%2B3%)
小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅啊。那是啥意思,怎么多抵扣,怎么降低稅負(fù)?
你好,簡(jiǎn)易征稅和小規(guī)模 納稅人都不抵扣進(jìn)項(xiàng)的。 但你一般納稅人里的要按銷售比做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 你一個(gè)公司時(shí),交增值稅為400*13%%2B500/(1%2B3%)*3%-(13-13*400/(400%2B500/1.03%)=60.69 你二個(gè)公司時(shí)交增值稅400*13%-13%2B500/(1%2B3%)*3%=53.56 少交增值稅60.69-53.56=7.13
一般納稅人應(yīng)交增值稅為什么不直接-13*40%
你好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是按銷售收入金額算的,不是按用途算進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。