你好,可以把銷銷售和提供服務(wù)分開核算,提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛好者活動(dòng)屬于文化體育服務(wù),可以采取簡易計(jì)稅,征收率為3%,此部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,應(yīng)納增值稅=200/(1%2B13%)*13%%2B900/(1%2B3%)*3%-13*(200/1.13)/[(200/1.13)%2B(900/1.03)]=47.73萬元,若未分開核算,則不可以抵扣進(jìn)項(xiàng),希望可以幫助你,謝謝
某羽毛球館(增值稅-般納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬元,增值稅款13萬元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬元;另外40%用于網(wǎng)球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入100萬元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡易計(jì)稅方法計(jì)稅且進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算,求問這個(gè)怎么籌劃來降低稅負(fù)的方案
某羽毛球館(一般納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械供羽毛球愛好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購進(jìn)羽毛球及相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,增值稅款為13萬元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬元;另外40%用于羽毛球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡易計(jì)稅方法,并且對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。
某羽毛球館(一般計(jì)稅方法納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,增值稅稅款為13萬元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬元;另外40%用于羽毛球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡易計(jì)稅方法計(jì)稅,并且對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。
3.林丹羽毛球館(一般計(jì)稅方法納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛好者活動(dòng)。某月,林丹羽毛球館從體育器械公司購進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬元,增值稅稅款13萬元。當(dāng)月,該批器械的50%用于銷售,取得不含稅收入200萬元;另外50%用于羽毛球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入900萬元。如何核算才能減輕增值稅稅負(fù)?(暫不考慮增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除政策。)
1.某羽毛球館(增值稅-般納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票.上注明價(jià)款100萬元,增值稅稅款13萬元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬元;另外40%用于羽毛球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡易計(jì)稅方法計(jì)稅,并且對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
公司收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場(chǎng)購水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表損益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)
報(bào)關(guān)單上有1部分商品是征稅的,我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運(yùn)輸收入 是免稅收入 以前會(huì)計(jì)做了銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在能挑出來嗎