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3月份做了無票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人

2025-07-13 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-13 15:08

借:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
貸:應(yīng)收賬款
借:庫存商品
貸:主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶6344 追問 2025-07-13 15:10

我說的退費了分錄怎么做

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快賬用戶6344 追問 2025-07-13 15:11

用銀行存款退款了

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:12

是你們給客戶退了4500,是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:13

前面收到

現(xiàn)在退款
借:應(yīng)收賬款
貸:銀行存款
再沖減面的收入

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:13

借:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
貸:應(yīng)收賬款
借:庫存商品
貸:主營業(yè)務(wù)成本
再做這筆分錄就可以

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快賬用戶6344 追問 2025-07-13 15:16

我3月份是無票收入 借銀行存款4486.5 財務(wù)費用13.5 貸 主營業(yè)務(wù)收入4455.45 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅44.55

我3月份是無票收入
借銀行存款4486.5
財務(wù)費用13.5


貸  主營業(yè)務(wù)收入4455.45
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅44.55
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快賬用戶6344 追問 2025-07-13 15:17

我想問我5月份退款了,分錄怎么做?

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快賬用戶6344 追問 2025-07-13 15:17

實際退款4500,銀行手續(xù)費扣了9元

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:19

借:主營業(yè)務(wù)收入4455.45
應(yīng)交稅費44.55
貸:銀行存款4500
退款這樣做分錄,沖收入

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:19

扣的手續(xù)費
借:財務(wù)費用
貸:銀行存款

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快賬用戶6344 追問 2025-07-13 15:20

保存不了

保存不了
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快賬用戶6344 追問 2025-07-13 15:21

我是按照這樣子來做的啊

我是按照這樣子來做的啊
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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:22

貸:主營業(yè)務(wù)收入-4455.45
應(yīng)交稅費-44.55
貸:銀行存款4500正數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:22

這樣做分錄就能保存了

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快賬用戶6344 追問 2025-07-13 15:23

這里的退費是不是要把成本重復(fù)來?

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快賬用戶6344 追問 2025-07-13 15:23

成本沖回來

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快賬用戶6344 追問 2025-07-13 15:25

按照你這樣的方式這樣的話,借貸不平整啊

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快賬用戶6344 追問 2025-07-13 15:27

我看錯了

我看錯了
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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:28

不用借,全都在貸方一負一正,他是0,平的,你試下

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快賬用戶6344 追問 2025-07-13 15:31

這樣的話需不需要沖回成本

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:32

要的,要把成本也沖回來的

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快賬用戶6344 追問 2025-07-13 15:35

庫存商品3000。主營業(yè)務(wù)成本3000,一借一貸,又不能保存了

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:38

借:主營業(yè)務(wù)成本-3000
貸:庫存商品-3000

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快賬用戶6344 追問 2025-07-13 15:38

這樣對吧

這樣對吧
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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:40

你沒用負數(shù)吧,正常的分錄用負數(shù)做就可以

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2025-07-13
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入-800 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入800
2022-12-14
你好!做個同樣的負數(shù)分錄沖減無票收入,然后按發(fā)票重新做一次
2024-01-15
你好,對方認證嗎?沒有認證,你可以開紅字信息表,開紅字發(fā)票重新開的。
2022-04-11
您好 把3月的收入跟成本對應(yīng)紅沖 然后根據(jù)這個月的發(fā)票再對應(yīng)做分錄
2020-11-23
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