借:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
貸:應(yīng)收賬款
借:庫存商品
貸:主營業(yè)務(wù)成本
小規(guī)模納稅人12月份開了一個普票6萬,稅率開錯了,開了5%,1月份需要紅沖,怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人12月新成立的公司,12月夠進商品5件5000元,當月銷售3件4500元,已開出普通發(fā)票,銷售1件1500元開出專票,款項均未支付,本月無其他業(yè)務(wù)發(fā)生,做出本月該公司相關(guān)的全部會計憑證,分購進發(fā)票已收到和未收到兩種情況做出分錄
小規(guī)模納稅人房地產(chǎn)公司,11月份樓盤開盤,計劃開收入票3000萬元,征收率為5%。12月份升格為一般納稅人,進成本專票,請問這么做可以嗎?
10月賣了一個茶壸800元,10月未開票做的無票收入,11月份客戶要發(fā)票了,開了一張800元的發(fā)票,請問怎么做賬?(小規(guī)模納稅人)?
9月份收到預(yù)售款4萬元,做了自提稅無票收入,10月份客戶又要發(fā)票,這個怎么做分錄
單選題,全資子公司不是百分百控股嗎,出售了百分之七十五,還有百分之二十五,賬面價值不是百分百嗎?算報表時不應(yīng)該按份額算嗎
一般納稅人進項稅和銷項稅抵扣時賬務(wù)怎么處理,會計分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
老師,請問勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫申報表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費的時候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會計估計變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財務(wù)人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風(fēng)險,特別是財務(wù)人員有什么影響沒有
老師,工資個稅,前幾個月申報都不超5000,六月所屬期申報了5800元,是不是累計數(shù)不超過都不用預(yù)繳?
我說的退費了分錄怎么做
用銀行存款退款了
是你們給客戶退了4500,是吧
前面收到
現(xiàn)在退款
借:應(yīng)收賬款
貸:銀行存款
再沖減面的收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
貸:應(yīng)收賬款
借:庫存商品
貸:主營業(yè)務(wù)成本
再做這筆分錄就可以
我3月份是無票收入 借銀行存款4486.5 財務(wù)費用13.5 貸 主營業(yè)務(wù)收入4455.45 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅44.55
我想問我5月份退款了,分錄怎么做?
實際退款4500,銀行手續(xù)費扣了9元
借:主營業(yè)務(wù)收入4455.45
應(yīng)交稅費44.55
貸:銀行存款4500
退款這樣做分錄,沖收入
扣的手續(xù)費
借:財務(wù)費用
貸:銀行存款
保存不了
我是按照這樣子來做的啊
貸:主營業(yè)務(wù)收入-4455.45
應(yīng)交稅費-44.55
貸:銀行存款4500正數(shù)
這樣做分錄就能保存了
這里的退費是不是要把成本重復(fù)來?
成本沖回來
按照你這樣的方式這樣的話,借貸不平整啊
我看錯了
不用借,全都在貸方一負一正,他是0,平的,你試下
這樣的話需不需要沖回成本
要的,要把成本也沖回來的
庫存商品3000。主營業(yè)務(wù)成本3000,一借一貸,又不能保存了
借:主營業(yè)務(wù)成本-3000
貸:庫存商品-3000
這樣對吧
你沒用負數(shù)吧,正常的分錄用負數(shù)做就可以