同學(xué)你好 借在建工程 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借固定資產(chǎn) 貸在建工程
A公司為增值稅-般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021 年與固定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5月2日,購(gòu)入-臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備, 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款6000萬元增值稅額為780萬元,取得運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)為100萬元,增值稅額為9萬元,款項(xiàng)全部已通過銀行支付。(2)5月3日,設(shè)備運(yùn)達(dá)開始安裝。安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用企業(yè)庫(kù)存商品批, 成本850萬元市價(jià)1200計(jì)提安裝人員的薪酬400萬元;假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi).(3)6月20日安裝完畢,設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。設(shè)備預(yù)計(jì)使用年服為10年,凈殘值為20元采用年數(shù)總和法年限平均法計(jì)提年折舊額。 (1)編制購(gòu)入需安裝固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄。。(2)編制安裝設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄。。 (3)編制設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的會(huì)計(jì)分錄。
1.2019年9月16日,甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額26000元,9月25日安裝調(diào)試完畢,支付安裝費(fèi)40000元,增值稅額5200元,設(shè)備交付使用。甲公司為增值稅一般納稅人。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
2021年6月1日,A公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為550000元,增值稅稅額為71500元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)70000元,稅率9%,增值稅稅額6300元。A公司為增值稅一般納稅人,當(dāng)日,該設(shè)備安裝完成達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。請(qǐng)寫出A公司應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年5月15,甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)40000元,增值稅稅額3600元。要求計(jì)算該設(shè)備的總成本并編制購(gòu)入設(shè)備,支付安裝費(fèi)和安裝完畢交付使用的相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄,帶數(shù)據(jù)
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年5月15,甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)40000元,增值稅稅額3600元。要求計(jì)算該設(shè)備的總成本并編制購(gòu)入設(shè)備,支付安裝費(fèi)和安裝完畢交付使用的相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄,要求帶計(jì)算數(shù)據(jù)
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?