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3.2021年6月30日,西京公司在存貨清查中發(fā)現(xiàn)盤虧一批A材料,賬面成本為10000元。(1)發(fā)現(xiàn)盤虧,原因待查。(2)查明原因,報經批準處理:①假定屬于收發(fā)計量差錯造成的短缺;②假定因管理不善造成霉爛變質,由過失人賠償部分損失9000元;③假定屬于自然災害造成毀損,應收保險公司賠款8000元。

2022-12-22 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-22 16:50

你好;? ? ? 借待處理財產損益10000? 貸原材料10000? ;? 借? ?管理費用 8000 ; 營業(yè)外支出2000? ? ?貸?待處理財產損益10000? ; 如果是? 自然原因? ;? 借? 營業(yè)外支出 2000 ; 其他應收款-保險公司 8000 貸? ?待處理財產損益10000

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你好;? ? ? 借待處理財產損益10000? 貸原材料10000? ;? 借? ?管理費用 8000 ; 營業(yè)外支出2000? ? ?貸?待處理財產損益10000? ; 如果是? 自然原因? ;? 借? 營業(yè)外支出 2000 ; 其他應收款-保險公司 8000 貸? ?待處理財產損益10000
2022-12-22
您好 (1)發(fā)現(xiàn)盤虧。 借:待處理財產損溢 3000 貸:原材料 3000 (2)查明原因,報經批準處理1)假定屬于定額內自然損耗。 借:管理費用 3000 貸:待處理財產損溢 3000 2)假定屬于管理不善造成的毀損,由過失人賠償1000元,款項尚未收取;殘料處置收入200元,已存入銀行。 借:其他應收款 1000 借:銀行存款 200 借:管理費用 1800 貸:待處理財產損溢3000
2022-04-30
同學你好 1、借:待處理財產損溢100 貸:庫存現(xiàn)金100 借:其他應收款100 貸:待處理財產損溢100 2、借:原材料1000 貸:待處理財產損溢1000 借:待處理財產損溢1000 貸:管理費用1000 3、借:待處理財產損溢5000 貸:原材料5000 借:其他應收款1300 營業(yè)外支出2800 管理費用900 貸:待處理財產損溢5000 4、借:待處理財產損溢42000 累計折舊8000 貸:固定資產50000 借:其他應收款20000 營業(yè)外支出22000 貸:待處理財產損溢42000
2022-05-13
同學你好 東方公司在報表決算前進行財產消查時發(fā)現(xiàn)如下問題,要求做出以下事項薇準前后的賬務處理。(1)現(xiàn)金短缺100元,經查明是由于出納收發(fā)錯誤造成的,經批準由出納賭償。 借,其他應收款100 貸,待處理財產損溢100 (2)原材料甲盤盈100千克,單價為10元/千克,經查明屬于自然升溢。 借,待處理財產損溢1000 貸,管理費用1000 (3)原材料乙盤虧5000元,其中400元屬于定額內自然損耗,500元是由于計量不準造成的誤差,1300元屬于保管人員失職造成的丟失,2800元屬于非常災害造成的。報經批準后,因計量不準多發(fā)和定額內損耗列入管理費用;因保管員失職造成的由其賠償,款項尚未收回;非常災害造成的2800元中由保險公司賠償2200元,600元列入營業(yè)外支出。(不考慮增值稅) 借,待處理財產損溢5000 貸,原材料5000 借,其他應收款3500 借,管理費用900 借,營業(yè)外支出600 貸,待處理財產損溢5000 (4)盤虧設備一臺,固定資產原值為50000元,已經計提折舊8000元,未計提減值準備,經查明屬于失竊,可以獲得保險公司賠償20000元。 借,固定資 產清理42000 借,累計折舊8000 貸,固定資產50000 借,其他應收款20000 借,營業(yè)外支出22000 貸,固定資產清理42000
2022-05-12
你好,具體是針對哪一筆業(yè)務的呢??
2022-11-21
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