1借待處理財產(chǎn)損益400 貸原材料400
C企業(yè)在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)毀損丁材料50公斤,單位實(shí)際成本為40元,經(jīng)查屬于材料保管員趙某的過失造成。規(guī)定由趙某個人賠償1200元,有關(guān)會計分錄為(不考慮增值稅):批準(zhǔn)處理后,過失人賠償部分,會計分錄
存貨清查的核算【資料】宏華公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法進(jìn)行日常核算,存貨清查采用實(shí)地盤點(diǎn)法。2018年部分存貨清查業(yè)務(wù)如下:(1)6月末的財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)A材料短缺100千克,單位成本50元。經(jīng)查屬于定額內(nèi)損耗。(2)7月末,B材料盤盈300千克,單位成本200元。經(jīng)查屬于合理盈余。(3)10月份,因管理不善發(fā)生火災(zāi),c材料損毀共300000元,涉及增值稅額39000元。(4)10月份,收到保險公司賠償金通知120000元(上述C材料),其余損失報批做企業(yè)損失處理?!疽蟆烤幹埔陨蠘I(yè)務(wù)的會計分錄。
甲公司期末對存貨進(jìn)行盤點(diǎn)清查,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的有:(1)A材料盤虧100公斤,單位成本為4元;(2)B材料盤虧10件,單位實(shí)際成本50元;(3)C產(chǎn)品毀損15件,單位成本1200元。最終經(jīng)查明:A材料屬于定額內(nèi)合理損耗;B材料屬于保管人張英工作失誤造成,經(jīng)研究由張英賠償全部損失的50%C產(chǎn)品屬于自然災(zāi)害造成的損失,保險公司賠償全部損失的50%增值稅率為13%要求:編制相關(guān)的會計分錄。
一)練習(xí)存貨盤點(diǎn)盈虧的核算資科]某公司期末對存貨進(jìn)行清查,清查結(jié)果及批準(zhǔn)處理情況如下:1發(fā)現(xiàn)盤盈原料及主要材料A材料50千克,實(shí)際單位成本30元。2.發(fā)現(xiàn)盤虧原料及主要材料B材料200千克,實(shí)際單位成本15元,增值稅率13%3.發(fā)現(xiàn)C產(chǎn)品毀損100件,每件實(shí)際成本400元,其應(yīng)負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)增值稅為3500元4.上述原因已查明,A材料盤盈是收發(fā)計量誤差造成;B材料短缺是公司管理不獸造成;C產(chǎn)品毀損是因發(fā)生自然災(zāi)害公司管理不規(guī)范造成,其殘料回收作價200元,可獲保險公司賠償16000元(賠償款待收)。經(jīng)公司辦公會議批準(zhǔn),對上述清查結(jié)果作出處理[要求]根據(jù)上述資料,編制必要的會計分錄。
一)練習(xí)存貨盤點(diǎn)盈虧的核算資科]某公司期末對存貨進(jìn)行清查,清查結(jié)果及批準(zhǔn)處理情況如下:1發(fā)現(xiàn)盤盈原料及主要材料A材料50千克,實(shí)際單位成本30元。2.發(fā)現(xiàn)盤虧原料及主要材料B材料200千克,實(shí)際單位成本15元,增值稅率13%3.發(fā)現(xiàn)C產(chǎn)品毀損100件,每件實(shí)際成本400元,其應(yīng)負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)增值稅為3500元4.上述原因已查明,A材料盤盈是收發(fā)計量誤差造成;B材料短缺是公司管理不獸造成;C產(chǎn)品毀損是因發(fā)生自然災(zāi)害公司管理不規(guī)范造成,其殘料回收作價200元,可獲保險公司賠償16000元(賠償款待收)。經(jīng)公司辦公會議批準(zhǔn),對上述清查結(jié)果作出處理[要求]根據(jù)上述資料,編制必要的會計分錄。
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
借管理費(fèi)用400 貸待處理財產(chǎn)損益400
2借待處理財產(chǎn)損益500 貸原材料500
2借待處理財產(chǎn)損益565 貸原材料500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出65
借其他應(yīng)收款282.5 管理費(fèi)用282.5 貸待處理財產(chǎn)損益565
3借待處理財產(chǎn)損益18000 貸庫存商品18000
借其他應(yīng)收款9000 營業(yè)外支出9000 貸待處理財產(chǎn)損益18000