借其他應(yīng)收款38 貸貸待處理財產(chǎn)損益
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
2借原材料340 貸待處理財產(chǎn)損益
借固定資產(chǎn)清理15000 折舊5000 固定資產(chǎn)20000 姐待處理財產(chǎn)損益15000 貸固定資產(chǎn)清理15000 借管理費用15000 貸待處理財產(chǎn)損益15000
借待處理財產(chǎn)損益1000 貸原材料1000
4.2借原材料――乙材料200 貸待處理財產(chǎn)損益
4.3借待處理財產(chǎn)損益600 貸原材料――甲600 借管理費用400 其他應(yīng)收款200 貸待處理財產(chǎn)損益
借待處理財產(chǎn)損益200 貸管理費用200
糾正4.3借待處理財產(chǎn)損益1000 貸原材料――甲1000 借管理費用400 其他應(yīng)收款600 貸待處理財產(chǎn)損益1000 4.5借銀行存款 貸其他應(yīng)收款600
4.6借庫存現(xiàn)金12 貸待處理財產(chǎn)損益12 借管理費用12 貸待處理財產(chǎn)損益12
4.7借待處理財產(chǎn)損益50000 貸原材料 借其他應(yīng)收款40000 營業(yè)外支出10000 貸待處理財產(chǎn)損益50000