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老師,我的負(fù)債表其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),怎么調(diào)正數(shù),要改哪才平行報表

2022-12-22 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-22 14:22

借其他應(yīng)收款、貸其他應(yīng)付款、調(diào)整到其他應(yīng)付款。

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快賬用戶4115 追問 2022-12-22 14:25

你看負(fù)債表數(shù)據(jù),因要交銀行做貸款,財務(wù)報表調(diào)可以嗎?要調(diào)哪些,數(shù)據(jù)怎么填

你看負(fù)債表數(shù)據(jù),因要交銀行做貸款,財務(wù)報表調(diào)可以嗎?要調(diào)哪些,數(shù)據(jù)怎么填
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齊紅老師 解答 2022-12-22 14:27

他那邊需要看你申報的數(shù)據(jù)嗎?如果他不看你申報的數(shù)據(jù)的話,你可以自己調(diào)整的 最好不要出現(xiàn)負(fù)數(shù),你的利潤是盈利的

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快賬用戶4115 追問 2022-12-22 14:28

不看申報數(shù)據(jù) 財表怎么填 寫一下數(shù)據(jù)給我 我不是很懂

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齊紅老師 解答 2022-12-22 14:30

你好,你自己調(diào)整一下可以吧, 這個其他應(yīng)收款放到其他應(yīng)付款里面去。你單位沒有存貨,沒有固定資產(chǎn)嗎?沒有的話需登上可以看一下報表編制的課程。

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借其他應(yīng)收款、貸其他應(yīng)付款、調(diào)整到其他應(yīng)付款。
2022-12-22
應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),調(diào)到到預(yù)收賬款
2021-10-23
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款負(fù)數(shù), 調(diào)到其他應(yīng)付款 就是正數(shù)了
2025-04-14
您好 報財務(wù)報表時,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù) 填到對方科目 其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)填到其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)填到其他應(yīng)收款
2021-03-25
同學(xué)你好 該將貸方余額匯總到資產(chǎn)負(fù)債表的相對應(yīng)的負(fù)債項目中去,即匯總到“其他應(yīng)付款”項目中。
2023-04-14
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