借其他應(yīng)收款、貸其他應(yīng)付款、調(diào)整到其他應(yīng)付款。
為什么科目余額表應(yīng)收賬款是平的,資產(chǎn)負(fù)債表卻出現(xiàn)應(yīng)收賬款正數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,要怎么調(diào)平
應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表里才能是正數(shù),調(diào)到其他應(yīng)收賬款可以嗎?
老師,我的負(fù)債表其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),怎么調(diào)正數(shù),要改哪才平行報(bào)表
老師21年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤負(fù)數(shù),投標(biāo)要調(diào)整成正數(shù),我直接在報(bào)表把未分配利潤修改成正數(shù),對(duì)應(yīng)的金額調(diào)整其他應(yīng)付款科目,這樣影響報(bào)表嗎?
老師,請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),我調(diào)整到其他應(yīng)付款,但是資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,怎么查找原因,我是在資產(chǎn)負(fù)債表上調(diào)整的
老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時(shí) 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國家補(bǔ)助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請(qǐng)問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計(jì)算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計(jì)算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計(jì)算金額,差額計(jì)入?yún)R兌損益,我這樣做對(duì)嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
你看負(fù)債表數(shù)據(jù),因要交銀行做貸款,財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)可以嗎?要調(diào)哪些,數(shù)據(jù)怎么填
他那邊需要看你申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎?如果他不看你申報(bào)的數(shù)據(jù)的話,你可以自己調(diào)整的 最好不要出現(xiàn)負(fù)數(shù),你的利潤是盈利的
不看申報(bào)數(shù)據(jù) 財(cái)表怎么填 寫一下數(shù)據(jù)給我 我不是很懂
你好,你自己調(diào)整一下可以吧, 這個(gè)其他應(yīng)收款放到其他應(yīng)付款里面去。你單位沒有存貨,沒有固定資產(chǎn)嗎?沒有的話需登上可以看一下報(bào)表編制的課程。