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老師,你好!我是一般納稅人。我在去年9月的時候把酒,作為進項抵扣了,當時的分錄是借管理費用,貸銀行存款。經(jīng)稅務(wù)局查核之后白酒不允許抵扣,我在這個月應(yīng)該怎樣做反轉(zhuǎn)出來呢?

2022-12-22 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-22 10:52

同學(xué),你好 借:費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶9721 追問 2022-12-22 10:55

還是借費用嗎?那費用不是又增加了嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-22 10:57

同學(xué),你好 不能抵扣,應(yīng)該入費用

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同學(xué),你好 借:費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-12-22
借銷售費用3 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2022-12-18
你好,1月做分錄 借:管理費用 6 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。并在納稅申報時確認轉(zhuǎn)出的進項稅6元
2024-01-18
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費-留抵退稅 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費-留抵退稅
2024-02-20
你好,第二個是貸銀行存款也是負數(shù)。進項轉(zhuǎn)出附表二里面自己做就可以的,這個不用勾選,你只針對新發(fā)票勾選。
2023-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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