你好是用什么抵的呢?
技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅,附加稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師 我們公司有2個(gè)月未享受加計(jì)抵減 現(xiàn)稅務(wù)局要求退加計(jì)抵減增值稅和附加稅,怎么做分錄呢?
老師,生活服務(wù)增值稅加記抵減,連同減了的附加稅,分錄怎么做了
減免教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加!會(huì)計(jì)分錄怎么做,航天信息280元服務(wù)費(fèi)抵扣分錄怎么做
我們是附加稅抵減了,前三個(gè)月附加稅沒有退,直接抵減了我附加稅還正常計(jì)提應(yīng)該怎么做賬
老師您好,公司100%控股投資成立新公司,新公司用于光伏發(fā)電,和籌集這個(gè)項(xiàng)目所有有關(guān)的料工費(fèi)的支出,是不是應(yīng)該都用新公司付款
老師您好,1.麻煩給指導(dǎo)一下第三季度財(cái)報(bào),報(bào)表中風(fēng)險(xiǎn)有需要規(guī)避的嗎?2.第3季度變動(dòng)的職工薪酬第一行:填寫1-9月應(yīng)付職工薪酬貸方金額330680元;第二行填寫1-9月份應(yīng)付職工薪酬借方余額414445元嗎(因有去年的11.12工資)?3.個(gè)稅系統(tǒng)的1-9月金額是330680元。4.我們是建筑服務(wù)行業(yè),只有工資,沒有其他福利費(fèi)用。這樣填合規(guī)嗎?
稅務(wù)登記最快辦理步驟方案
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險(xiǎn)一金,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處里
營(yíng)業(yè)執(zhí)照最快辦理方案步驟
房地產(chǎn)企業(yè)在預(yù)售房子時(shí)收的預(yù)收賬款計(jì)提的稅金及附加是在當(dāng)期確認(rèn)還是等項(xiàng)目完成確認(rèn)收入時(shí)再確認(rèn)?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
用之前沒退的附加稅
。借應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)。這樣寫就可以了。
這個(gè)附加稅抵減沒有憑證,怎么辦?就只要做個(gè)分錄了,后面沒有憑證。因?yàn)槭墙衲?月份減半征收后沒有退回的款,用來(lái)抵減了今年的10月份和11月份的附加
是這樣子做嗎?
你好 就是直接抵就可以的? 原來(lái)不是有交稅的證明? 就是交過(guò)的稅沒退抵這個(gè)稅了?
是的,1月份交過(guò)的稅,后來(lái)政策減半征收,那一半沒退到賬戶上,用來(lái)抵11月和10月的附加稅
是的,所以直接抵消就行了。是的,所以直接抵消就行了。