你好,借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加附屬,只需要做這一個(gè)就可以的。
老師請(qǐng)教下,公司之前計(jì)提的附加稅也交了,現(xiàn)在有兩個(gè)月的附加稅是誤征稅費(fèi),去稅務(wù)局直接抵減了一部分這個(gè)月的附加稅,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢
老師 我們公司有2個(gè)月未享受加計(jì)抵減 現(xiàn)稅務(wù)局要求退加計(jì)抵減增值稅和附加稅,怎么做分錄呢?
我們是附加稅抵減了,前三個(gè)月附加稅沒(méi)有退,直接抵減了我附加稅還正常計(jì)提應(yīng)該怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)我接手一家公司賬,發(fā)現(xiàn)公司有留抵增值稅并且與賬一致,但是賬面上貸方還有城建教育附加稅,我可以直接調(diào)成負(fù)數(shù)稅金及附加然后沖掉附加稅?或者有可能是之前計(jì)提的附加稅當(dāng)時(shí)有減免沒(méi)下賬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做好點(diǎn)
老師好,當(dāng)月我們有進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額,加計(jì)遞減的賬務(wù)處理怎么做?加計(jì)抵減后附加稅按照抵減后的增值稅計(jì)提還是按照抵減前的計(jì)提,同時(shí)減免的附加稅也轉(zhuǎn)入收益嗎?
你好進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)偙硎窃谀睦锊?/p>
企業(yè)所得稅申報(bào)表中附報(bào)事項(xiàng)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付薪酬什么意思?填的數(shù)據(jù)都是自然人電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎?
業(yè)財(cái)融合是什么意思?老師可以舉例說(shuō)明一下嗎?
老師您好,我已經(jīng)更正以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再填那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào),但是一直顯示我有錯(cuò)誤。
老師,我們使用電商平臺(tái),平臺(tái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)要算在我們收入里面嘛?還有商家營(yíng)銷(xiāo)收去的費(fèi)用也要算在我們收入里面嘛?
老師,出口確認(rèn)收入時(shí),確認(rèn)匯兌損益時(shí),賬上應(yīng)該用什么時(shí)間的匯率?月末賬上美元戶與銀行美元戶確認(rèn)損益時(shí)應(yīng)該用什么時(shí)間的匯率?
給工人發(fā)的過(guò)節(jié)費(fèi),怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人能出口貨物嗎?
湖北境內(nèi)企業(yè)應(yīng)納稅所得額為50萬(wàn),按9月后新政策要交多少所得稅,按什么比例算的?
計(jì)算福利費(fèi)有沒(méi)有超額,這里的工資總額是看科目余額表應(yīng)付職工薪酬的借方累計(jì)數(shù)?
稅金及附加負(fù)數(shù)剛才打錯(cuò)
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。