你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在紅字發(fā)票的分錄是 借:銀行存款 貸:某某費(fèi)用?
之前做了一個(gè)通信費(fèi),做的借方管理費(fèi)用 貸方銀行存款。年末回來了發(fā)票,專用發(fā)票,做的借方紅字沖減費(fèi)用,貸方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額。發(fā)現(xiàn)費(fèi)用在貸方,結(jié)賬肯定有問題怎么調(diào)?
老師,我公司1月份收到一份服務(wù)費(fèi)專票,我做賬:借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,現(xiàn)對方說發(fā)票是免稅項(xiàng)目,不能開專票要沖紅,我已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,給對方開了紅字信息表,現(xiàn)收到紅字發(fā)票如何做賬?
發(fā)票對方開錯(cuò)了,現(xiàn)在開來了紅字發(fā)票,那么在做賬務(wù)處理時(shí)銀行存款能紅字沖銷么? 這筆賬借方是費(fèi)用,貸方是銀行存款。
請問老師裝修的發(fā)票在去年借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款,今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)退回去重開怎么做賬?怎么紅沖因?yàn)橘J方有筆銀行存款。
銀行串戶應(yīng)該是甲銀行付款做成了乙銀行付款,賬務(wù)處理為 借方 銀行存款甲 借方 銀行存款乙(紅字)沖銷 這樣處理的對不對?
.A公司7月份交增值稅1000元,實(shí)交1200元,應(yīng)交消費(fèi)稅2000元,實(shí)交1800元,計(jì)算城建稅(5%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育費(fèi)附加(2%)。分錄怎么做
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒有建應(yīng)收應(yīng)付臺帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
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是的 是這樣的
(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
發(fā)票對方開錯(cuò)了,現(xiàn)在開來了紅字發(fā)票,那么在做賬務(wù)處理時(shí)銀行存款能紅字沖銷么?
你好,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù) 也有是相反分錄,金額正數(shù) 銀行存款,是能紅字沖銷的