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銀行串戶應(yīng)該是甲銀行付款做成了乙銀行付款,賬務(wù)處理為 借方 銀行存款甲 借方 銀行存款乙(紅字)沖銷 這樣處理的對不對?

2024-06-27 11:58
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-27 11:59

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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快賬用戶6714 追問 2024-06-27 12:09

上一年度多列一百多的手續(xù)費(fèi) 借管理費(fèi)辦公費(fèi)(紅字) 借銀行存款 上一年度少列手續(xù)費(fèi) 借管理費(fèi)辦公室 貸銀行存款 這樣處理的對不對

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齊紅老師 解答 2024-06-27 12:27

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2024-06-27
是這個(gè)銷戶之前錢給別的公司吧,別的公司那是收入嗎,不是那做借銀行 xx行,貸其他應(yīng)付款 -乙單位
2020-09-03
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在紅字發(fā)票的分錄是 借:銀行存款 貸:某某費(fèi)用?
2022-12-22
你好,就做這一個(gè)就可以了。一筆分錄反映出了兩個(gè)賬戶的情況。
2025-01-06
同學(xué)您好,付款歸還時(shí)沖平就可以了
2022-02-23
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