同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師您好銷戶方乙單位帳我會(huì)做 借 銀行存款一甲單位 貸 銀行存款一乙單位 甲單位咋做帳啊 借 銀行存款一 貸 收入 這么做對嗎 謝謝
我們收到一筆錢,進(jìn)了銀行賬戶,借方計(jì)銀行存款,貸方掛其他應(yīng)付款 付錢時(shí),借方在建工程,貸方銀行存款 那這個(gè)其他應(yīng)付款怎么處理?
請教一下代收代付的分錄,乙方要付給丙方一筆款,乙方把款打到我們賬上,我們再轉(zhuǎn)給丙方,那請問,我分錄掛單位是掛乙方還是丙方呢?借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-乙方 支付時(shí),借其他應(yīng)付款-乙方 貸銀行存款 是這樣處理嗎?
發(fā)票對方開錯(cuò)了,現(xiàn)在開來了紅字發(fā)票,那么在做賬務(wù)處理時(shí)銀行存款能紅字沖銷么? 這筆賬借方是費(fèi)用,貸方是銀行存款。
原融資企業(yè),還貸款,從甲處借了100萬還銀行貸款。再續(xù)貸,付乙材料供應(yīng)商款,銀行直接付100萬。乙收到100萬,轉(zhuǎn)還甲的借款。這樣如何合理操作?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
上一年度多列一百多的手續(xù)費(fèi) 借管理費(fèi)辦公費(fèi)(紅字) 借銀行存款 上一年度少列手續(xù)費(fèi) 借管理費(fèi)辦公室 貸銀行存款 這樣處理的對不對
同學(xué)你好 這個(gè)可以的