您好,同學,請稍等下
我們公司有個咨詢費,去年發(fā)生的,借,長期待攤費用,貸,應(yīng)付賬款,支付了,借應(yīng)付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對,不應(yīng)該計入長期待攤,應(yīng)該是待攤費用,請問,分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào),
請問老師裝修的發(fā)票在去年借長期待攤費用貸銀行存款,今年發(fā)現(xiàn)開錯退回去重開怎么做賬?怎么紅沖因為貸方有筆銀行存款。
去年的賬,借管理費用貸銀行存款,因為沒有發(fā)票,想沖掉,怎么做,金額15000,去年的賬
老師,請問下分6年支付裝修款,在第2年的時候公司準備注銷了,請問長期應(yīng)付款怎么一次性進行攤銷? 第一年已入賬分錄 借:長期應(yīng)付款12w 貸:銀行存款12w 借:長期待攤費用48w 貸:長期應(yīng)付款48w 借:管理費用6w 貸:長期待攤費用6w
今年做賬發(fā)現(xiàn)去年有筆銀行利息收入寫反了。 寫錯為 借:利息收入 貸:銀行存款 (負數(shù)) 請問現(xiàn)在怎么調(diào)整?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
借應(yīng)付賬款,貸長期待攤費用。用一個往來科目代替。