您公司是旅游公司對吧,往外開票小規(guī)模納稅人不交稅,一般人開票交稅

老師,我們是旅游公司未營業(yè),但是接了團(tuán)隊(duì)做活動可以開發(fā)票給別人嗎?開了發(fā)票是不是就算收入了,開票出去是不是一個點(diǎn)?如果不自己開可以去稅務(wù)局以個人名義開嗎?
請問老師,我們做旅游卡代理的,旅游公司開不征稅旅游卡發(fā)票給我們,我們可以開不征稅旅游卡發(fā)票出去嗎?但是我們不是做旅游的
某旅游公司組織100人旅游團(tuán)外出旅游,每人收取旅游費(fèi)¥800旅游中,由公司支付每人房費(fèi)¥140餐費(fèi)¥160交通費(fèi)¥130門票等費(fèi)¥70請計(jì)算,該公司是不是應(yīng)差額繳納增值稅,另外開票時是按800開具還是差額開具
老師 公司搞旅游活動 開出去的門票是不是算公司的開的發(fā)票了?要交增值稅吧?
老師 公司搞旅游活動 開出去的門票是不是算公司的開的發(fā)票了?要交增值稅吧?如果是小規(guī)模納稅人就不用交免稅 那個門票只能是普票吧? 如果開超500萬就變一般納稅人 要交6個點(diǎn)增值稅哦?
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實(shí)操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦


超過500萬就變一般納稅人了吧?
是否是一般納稅人是企業(yè)成立或者后期滿足條件申請的,一般超過500萬要成為一般納稅人,也要企業(yè)申請才行