學(xué)員您好,是的,對的
老師,財稅【2001】78號文件其中一條,生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人購入廢舊物資銷售的廢舊物資,可按照經(jīng)營單位開具的普通發(fā)票注明金額的10%計算抵扣進(jìn)項(xiàng),是說不管普通發(fā)票的稅率是多少,都可以按10%抵扣嗎
請問老師,稅法一里面有說到,客運(yùn)場站服務(wù)是按照差額計稅的,也就是全部價款+價外費(fèi)用-支付給承運(yùn)方運(yùn)費(fèi)來計稅。但是卻可以全額開專票給乘車人,這點(diǎn)我理解不透。因?yàn)橐坏┌慈~開專票給乘車人,那怎么還能按照差額征稅的方法來交稅呢?增值稅不就是根據(jù)你開出去的發(fā)票金額來算稅的嗎
請問老師,公司工程需要,分期購買機(jī)械設(shè)備,預(yù)付50%設(shè)備款,對方給開具全額發(fā)票,但是設(shè)備并未落戶到我方單位明下,這種情況我們可以計提折舊稅前扣除么?如果可以是按全額還是,按我們實(shí)際付款金額?
老師,我問一下節(jié)能環(huán)保設(shè)備抵免是按照購買開具發(fā)票金額來統(tǒng)計投資額,在乘以10%算稅額
老師你好,我單位注銷,出售小汽車固定資產(chǎn),我想問一下現(xiàn)在殘值是一萬多,開票按多少金額來開,按不含增值稅的銷售金額來開,計算的時候就這一萬多除以3%乘以2%繳納增值稅是嗎,還是所有固定資產(chǎn)賬面直接乘2%繳納增值稅
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
很少涉及這個稅哦
有沒有相關(guān)的政策條紋呀,有說服性呢
老師,有點(diǎn)著急哦,能回復(fù)下不,謝謝啦
財稅〔2008〕48號)第一條規(guī)定,企業(yè)自2008年1月l日起購置并實(shí)際使用列入《目錄》范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水和安全生產(chǎn)專用設(shè)備,可以按專用設(shè)備投資額的10%抵..
好的,謝謝老師
老師,是發(fā)票含稅金額嗎
在確定一下哦
學(xué)員您好,是的,對的
那發(fā)票是前幾年收到結(jié)算的沒有抵過,在2021年一起所得稅匯算清繳抵的也可以是嗎
同學(xué)您好,這個各地不一樣,建議請到當(dāng)?shù)毓倬W(wǎng) 查詢或您可與專管員聯(lián)系確認(rèn)
好呢,老師
不客氣,有空給五星好評:,
老師,以上回答,專管員不好問,一般是可以的嘛
學(xué)員您好,是的,對的
你好,可以的, 沒問題
好呢,老師
五星好評在哪里點(diǎn)
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