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在9月份暫估入庫,10月份收到對方發(fā)票,做了沖銷暫估,入庫分錄,在11月份的時候才發(fā)現(xiàn)對方在10月份的時候作廢發(fā)票,現(xiàn)發(fā)票已退回給對方,我如何調(diào)10月份的沖銷暫估、入庫分錄?做相反分錄嗎?

2022-12-20 14:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-20 14:38

同學你好 原分錄負數(shù)紅沖

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同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2022-12-20
你好是的,是這么做的。
2021-06-19
同學你好 對的 需要做暫估的
2021-12-23
一、6月份發(fā)票回來了,就是需要沖銷5月份的暫估,按發(fā)票的金額重新入賬。如果是發(fā)票的金額就是10萬元,那到?jīng)_銷更正后,對6月的成本沒有影響。
2021-08-24
您好 是在10月份的時候做做一筆紅沖暫估就可以
2019-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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