你好 結轉收益 借,主營業(yè)務收入10000 借,其他業(yè)務收入60000 貸,本年利潤700000 結轉成本 借,本年利潤 貸,主營業(yè)務成本500 貸,其他業(yè)務成本47000 貸,稅金及附加600 貸,管理費用11000 貸,財務費用600 貸,銷售費用5000 貸,營業(yè)外支出300
某企業(yè)2019年損益類賬戶年末結賬前的余額如下:主營業(yè)務收入10000元(貸)、其他業(yè)務收入60000元(貸)、主營業(yè)務成本500元(借)、其他業(yè)務成本47000元(借、稅金及附加600元(借)、管理費用11000元借)、財務費用600元(借、銷售費用5000元(借)、營業(yè)外支出300元(借),年末結轉各損益類賬戶應編制的分錄
(1)某企業(yè)2019年損益類賬戶年末結賬前的余額如下:主營業(yè)務收入10000元(貸)、其他業(yè)務收入60000元(貸)、主營業(yè)務成本500元(借)、其他業(yè)務成本47000元(借、稅金及附加600元(借)、管理費用11000元借)、財務費用600元(借、銷售費用5000元(借)、營業(yè)外支出300元(借),年末結轉各損益類賬戶應編制的分錄(2)2019年度利潤總額為500元,其中稅收滯納金300元,公司適用的所得稅稅率為25%(3)結轉所得稅費用。(4)2019年12月,本年實現(xiàn)凈利潤300元,年初未分配利潤為0經股東大會批準,公司按當年凈利潤的10%提取法定盈余公積宣告向投資者有福有喜分配現(xiàn)金股利200元
4、某企業(yè)2020年(10月份各損益類賬戶余額如下,計算并結轉本期利潤總額,編制分錄。主營業(yè)務收入950000元(貸方)主營業(yè)務成本550000元(借方)銷售費用40000元(借方)管理費用90000元(借方)稅金及附加6200元(借方)其他業(yè)務收入8500元(貸方)其他業(yè)務成本4500元(借方)營業(yè)外收入20000元(貸方)營業(yè)外支出15000元(借方)
5、某企業(yè)2016年11月份各損益類賬戶余額如下,計算本期營業(yè)利潤利潤總額并結轉本期損益主營業(yè)務收入3380000元(貨方)主營業(yè)務成本320000元(借方)銷售費用9000元(借方)管理費用8000元(借方)稅金及附加5200元(借方)其他業(yè)務收入3550元(貸方)其他業(yè)務成本4100元(借方)營業(yè)外收入1800元(貸方)營業(yè)外支出4100元(借方)
1)月末,各損益類賬戶的本期發(fā)生額如下:主營業(yè)務收入380000元(貸方)其他業(yè)務收入1000元(貸方)主營業(yè)務成本225040元(借方)其他業(yè)務成本800元(借方)稅金及附加2336.40元(借方)銷售費用10000元(借方)管理費用59999元(借方)財務費用1500元(借方)
內賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
請問老師,商貿企業(yè),貨賣出去了,但是供應商的票沒開過來,我這個月怎么結轉成本?。?/p>
每個月記賬憑證有好幾百號。打印紙質出來需要幾百頁,請問現(xiàn)在可否保存excel文檔的,不打印紙檔的?
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,運輸途中發(fā)生一件脫冷酸奶,報廢,進項稅需要轉出嗎?如何做會計分錄