您好 請(qǐng)問勞務(wù)費(fèi)是給單位以外人員的吧 不是自己?jiǎn)挝粏T工吧?
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師,晚上好,我想請(qǐng)問一下,我公司收到私人在稅務(wù)局代開的砂石、涂料等普通發(fā)票。我這樣做賬:借原材料 貸應(yīng)付帳款-劉某 借 應(yīng)付帳款 -劉某 貸銀行存款 然后工地領(lǐng)用這些材料 我這樣做賬:借:工程施工-原材料-某某項(xiàng)目 貸原材料。 這樣的賬務(wù)處理對(duì)嗎?
老師,我公戶買一筆原材料,但是我不能去確定這個(gè)發(fā)票這個(gè)月能到,那我支付這筆款的話,我記:借:應(yīng)付賬款-某公司 貸:銀行存款 發(fā)票這個(gè)月回來(lái) 我 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 對(duì)嗎
老師你好,我公司承接了一個(gè)勞務(wù)建筑分包合同,我的成本是勞務(wù)成本,支付的勞務(wù)費(fèi)人員有的是固定的有的是流動(dòng),我都計(jì)入應(yīng)付職工薪酬可以嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工福利 貸:銀行存款
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開過(guò)來(lái)的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
有些支付給個(gè)人的,有些呢支付給公司的
也要應(yīng)付賬款科目 不用應(yīng)付職工薪酬科目
我支付錢給他,錢走的是銀行,支付張三的勞務(wù)費(fèi)的話,他開發(fā)票回來(lái)給我,勞務(wù)費(fèi)用,用金蝶的分錄怎么做?
收到發(fā)票直接支付的話 請(qǐng)問個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票您代扣個(gè)人所得稅嗎 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)等 貸:銀行存款
就一個(gè)具體一個(gè)支付是這樣子寫嗎?
不用應(yīng)付職工薪酬科目啊 用應(yīng)付賬款科目就好了
老師是這樣子寫嗎?那我還要計(jì)提勞務(wù)費(fèi)用嗎?那計(jì)提的分錄該怎么寫?
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 收到發(fā)票就這樣寫分錄就好了? 不需要單獨(dú)計(jì)提
那我還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,庫(kù)存商品
請(qǐng)問您當(dāng)月確認(rèn)了收入嗎
銀行支付錢給他了,他也給發(fā)票回來(lái)給我了
結(jié)轉(zhuǎn)成本 是您開具了發(fā)票確認(rèn)收入后才結(jié)轉(zhuǎn) 不是根據(jù)自己收到的發(fā)票