這個(gè)是計(jì)入開辦費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。下一年匯算的時(shí)候,按孰低后的金額扣除
有一個(gè)這樣的企業(yè),就是現(xiàn)在呢。六月份兒,去年6月份兒取得了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。取得這個(gè)稅務(wù)登記。然后他們就是進(jìn)進(jìn)入了建設(shè),他不是啊經(jīng)營(yíng)期。這個(gè)建設(shè)期可能預(yù)計(jì)要投資個(gè)3000到五千萬(wàn)才能完成這種?,F(xiàn)場(chǎng)過(guò)程。在這個(gè)期間呢,發(fā)生了。你看下那個(gè)招待費(fèi)呀,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用,還有像這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)。哎呀,小這個(gè)辦公費(fèi)用,您說(shuō)像這種東西怎么列支好。
老師你好,我想問(wèn)一下,營(yíng)業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為.:40萬(wàn),納稅調(diào)增110萬(wàn), 如果我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做成業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)到65萬(wàn),那發(fā)生額的百分之六十=39萬(wàn),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)增加85萬(wàn),那業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能扣除不是等于26萬(wàn)?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬(wàn) 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費(fèi)65萬(wàn),她們發(fā)生額的百分之60跟營(yíng)業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個(gè)嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬(wàn)嗎?
老師您好,我們是籌建期公司,我之前所有的費(fèi)用都是歸集到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)里了,等營(yíng)業(yè)期再攤銷,現(xiàn)在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項(xiàng)目,項(xiàng)目結(jié)束我們這邊是要申請(qǐng)專利,做無(wú)形資產(chǎn)的,現(xiàn)在我是籌建期,所有的費(fèi)用還沒有入損益,那我這個(gè)怎么做賬?
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
老師您好,我這邊有一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司新建廠房及辦公樓,然后發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是入開辦費(fèi)還是入業(yè)務(wù)招待費(fèi),因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在還沒有營(yíng)業(yè)收入,那沒入的話,我們?cè)趺慈^(qū)別于百分之六十一千分之五孰低去取呢?所以想問(wèn)一下,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)在建期入哪里?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開的超了30萬(wàn)了,怎么交稅?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁(yè)
老師,請(qǐng)問(wèn),2024年累計(jì)折舊5萬(wàn),固定資產(chǎn)10萬(wàn),固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請(qǐng)教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報(bào)的網(wǎng)頁(yè)
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,您的意思是暫且入開辦費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi),然后等到有銷售業(yè)務(wù)的時(shí)候按再把它拿出來(lái),按照孰低孰高去扣除是嗎?
是的,就是那個(gè)意思的哈
好的,謝謝老師
我還有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn),是不是在建期的那個(gè)所發(fā)生的費(fèi)用除了入在建工程費(fèi)用之外?其他的全部入管理費(fèi)用開辦費(fèi)
是的,就是你說(shuō)的那個(gè)意思
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!