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老師,應交稅費-未交增值稅-簡易計稅貸方余額0.3?,F(xiàn)在因為小于一元不用繳納,請問納稅差異賬務要怎么調整?

2022-12-19 01:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-19 02:08

同學您好,直接調整到營業(yè)外收入就行

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同學您好,直接調整到營業(yè)外收入就行
2022-12-19
把對應的簡易征收的那一部分。調出來。
2023-05-09
你好,不正確的賬務處理為:ACD
2022-11-04
?你好;? ? 你這個怎么還有三級科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現(xiàn)在 借方有余額;? 你這個實際要繳納不??
2022-06-07
?你好 要處理了。? 都18年的業(yè)務了。? 你做一筆 :借營業(yè)外支出貸??應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? ?2.? ?你做一筆 :借:所得稅費用,貸:應交稅費-應交所得稅101.18? ? 這個是多計提的話。 你紅沖掉 :借應交稅費-應交所得稅貸 以前年度損益調整? 借以前年度損益調整貸未分配利潤??
2021-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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