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2018年2月,位于市區(qū)的某房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)(增值稅一般納稅人)轉(zhuǎn)讓一棟2年前建造的辦公樓,簽訂銷售合同,取得不含稅收入500萬元,該企業(yè)選擇增值稅簡易計稅方法,經(jīng)房地產(chǎn)評估機構評估,該辦公樓重置成本價為600萬元,成新度折扣率為五成。該企業(yè)轉(zhuǎn)讓辦公樓應繳納土地增值稅( )。 A.51.68萬元 B.51.75萬元 C.63.54萬元 D.52.63萬元
類工業(yè)企業(yè)。2020年10月轉(zhuǎn)讓位于山區(qū)的一處辦公樓,取得不含增值稅的轉(zhuǎn)讓收入為16000萬元,地提用段解的了有關稅金(增值和技簡易辦法征收,稅率5%)。已知2008年公司建造該辦公樓時,為取得土地使用權所支付的金額為2000萬元;辦公樓的建造成本4000萬元。轉(zhuǎn)讓辦公樓時經(jīng)政府批準的房地產(chǎn)華機的語貨,確認該辦公樓重置成本價為8000萬元。辦公樓的成新度折扣率為70%。問該公司此筆業(yè)務應納土地增值稅
、某工業(yè)企業(yè),2021年10月轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處辦公樓,取得不含增值稅的轉(zhuǎn)讓收入為16000萬元,公司按規(guī)定繳納了有關稅金(增值稅按簡易辦法征收,稅率5%)。已知2008年公司建造該辦公樓時,為取得土地使用權所支付的金額為2000萬元;辦公樓的建造成本4000萬元。轉(zhuǎn)讓辦公樓時經(jīng)政府批準的房地產(chǎn)評估機構評估,確認該辦公樓重置成本價為8000萬元。辦公樓的成新度折扣率為70%。問該公司此筆業(yè)務應納土地增值稅。
該化妝品公司占地20000平方米;公司有自己的辦公樓和生產(chǎn)車間,公司擁有的房產(chǎn)原值8000萬元;有6輛排氣量為2.0升公務用小轎車,其中一輛是7月購進的新車;公司12月采購合同金額400萬元,銷售合同金額為600萬元,還與銀行簽訂了200萬元1年期流動資金借款合同。(已知公司適用的城鎮(zhèn)土地使用稅稅率為每平方米10元;當?shù)卣?guī)定的房產(chǎn)余值計算扣除比例為20%;當?shù)?.0升小汽車車船稅稅率為每年每輛420元)。公司2021年12月轉(zhuǎn)讓一處辦公樓,取得轉(zhuǎn)讓收入為12000萬元,公司按規(guī)定繳納了有關稅金(增值稅按簡易辦法征收,稅率5%),并在當月辦理了過戶手續(xù)。已知2008年公司建造該辦公樓時,為取得土地使用權所支付的金額為3000萬元,辦公樓的建造成本4000萬元。轉(zhuǎn)讓辦公樓時經(jīng)政府批準的房地產(chǎn)評估機構評估,確認該辦公樓重置成本價為8000萬元。辦公樓的成新度折扣率為60%。要求:(1)計算公司本年應納城鎮(zhèn)土地使用稅(2)計算公司本年應納房產(chǎn)稅(3)計算公司本年應納車船稅(4)計算公司本月應納印花稅(5)計算公司轉(zhuǎn)讓辦公樓業(yè)務應納土地增值稅
該化妝品公司占地20000平方米;公司有自己的辦公樓和生產(chǎn)車間,公司擁有的房產(chǎn)原值8000萬元;有6輛排氣量為2.0升公務用小轎車,其中一輛是7月購進的新車;公司12月采購合同金額400萬元,銷售合同金額為600萬元,還與銀行簽訂了200萬元1年期流動資金借款合同。(已知公司適用的城鎮(zhèn)土地使用稅稅率為每平方米10元;當?shù)卣?guī)定的房產(chǎn)余值計算扣除比例為20%;當?shù)?.0升小汽車車船稅稅率為每年每輛420元)。公司2021年12月轉(zhuǎn)讓一處辦公樓,取得轉(zhuǎn)讓收入為12000萬元,公司按規(guī)定繳納了有關稅金(增值稅按簡易辦法征收,稅率5%),井在當月辦理了過戶手續(xù)。已知2008年公司建造該辦公樓時,為取得士地使用權所支付的金額為3000萬元,辦公樓的建造成本4000萬元。轉(zhuǎn)讓辦公樓時經(jīng)政府批準的房地產(chǎn)評估機構評估,確認該辦公樓重置成本價為8000萬元。辦公樓的成新度折扣率為60%。要求:(1)計算公司本年應納城鎮(zhèn)士地使用稅(②計算公司本年應納房產(chǎn)稅(3)計算公司本年應納車船稅(4計算公司本月應納印花稅(5)計算公司轉(zhuǎn)讓辦公樓業(yè)務應納土地增值稅(問題完整需要過程)
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致。可錄入時,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
個稅是每個都需要申報嗎,如果這個月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
增值額=16000-16000*0.05*0.10(城建稅0.07%2B教育附加0.03)-印花稅16000*0.0005-2000-8000*0.7 =16000-80-8-2000-5600 =8312 增值率=8312/108.12% 稅額=8312*0.50%-7688*0.15=4156-1153.2=3002.8