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老師,我們家是餐飲小規(guī)模納稅人,上個月開發(fā)票應(yīng)該開免稅的發(fā)票,全開成3個點了,開了30多張,客戶分散作廢重新開不現(xiàn)實,我做賬是價稅分離做嗎,還計提附加稅嗎?下個月申報增值稅怎么辦呢?

2022-12-18 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-18 16:02

同學,你好 按照3%申報增值稅

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快賬用戶5394 追問 2022-12-18 16:05

附加稅也正常計提交嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-18 16:06

同學,你好 嗯嗯,是的

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同學,你好 按照3%申報增值稅
2022-12-18
你好,3%的普通發(fā)票不需要繳納的。
2022-12-22
你好!是的。是需要加水分錄 借應(yīng)收賬款等,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2024-09-02
按照免稅開的,就按照免稅開的,季度30萬以內(nèi)不需要繳納增值稅的。
2023-01-10
借銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費 11月份按月借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2020-11-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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