同學您好,題目是什么?具體哪里不明白?
、自制白酒5t,對外出售4t,收到不含稅的銷售額20萬 元; ·2、銷售自制甲類啤酒400t,含稅銷售額為11.7萬元;。購買原材料取得增值稅專用發(fā)西 23400元,在當月通過認證。 要求:根據(jù)以上資料,回答以下問題: (1)該酒廠銷售白酒應納消費稅稅額是多少?該酒廠銷售白酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項稅額是多少?(2)該酒廠銷售自產(chǎn)甲類啤酒應納消費稅稅額是多少?該酒廠銷售啤酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項稅額是多少? (3)該酒廠4月份應繳納消費稅稅額是多少?增值稅稅額是多少?
(1)從國外進口一批小麥,海關(guān)審定的完稅價格折合人民幣為100萬元,該批小麥分別按5%和9%的稅率向海關(guān)繳納了進口關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。(2)從某農(nóng)場收購玉米80噸,開具的農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證注明收購金額為20萬元。支付購貨運費1.09萬元(含稅),取得了增值稅專用發(fā)票。(3)購進包裝物、低值易耗品、生產(chǎn)用電力和生產(chǎn)用水,取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額共2.08萬元(包括稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額800元)。(4)本月向商業(yè)企業(yè)銷售的本公司生產(chǎn)的糧食白酒50噸,取得不含稅銷售額為800萬元,均開具了增值稅專用發(fā)票。向消費者個人銷售本公司生產(chǎn)的糧食白酒1噸,取得含稅銷售額為30萬元,開具了普通發(fā)票。已知:糧食白酒消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;所有扣稅憑證均已通過稅務機關(guān)認證。要求計算該公司當月:(1)進口小麥應繳納的關(guān)稅;(2)進口小麥應繳納的增值稅稅額;(3)允許抵扣的增值稅進項稅額;(4)銷售白酒應繳納的增值稅銷項稅額;(5)1應繳納的增值稅稅額;(6)銷售白酒應繳納的消費稅稅額;
某工廠當月對外零售應稅消費品銷售額為45200(含增值稅),應繳納印花稅4500元,車船稅1600元,房產(chǎn)稅17000元,進口環(huán)節(jié)繳納關(guān)稅2000元,該工廠適用增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%,城市維護建設稅稅率7%,教育費附加征收率為3%。根據(jù)以上內(nèi)容進行相關(guān)計算:1.本月應繳納的增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加2.計入“稅金及附加”的金額”
1.計算企業(yè)進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅 2.計算企業(yè)進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅 3.計算企業(yè)當月進項稅額 4.計算企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出金額 5.計算企業(yè)當月銷項稅額 6.計算企業(yè)當月應納增值稅 7.計算企業(yè)當月應納消費稅 8.計算企業(yè)應納城市維護建設稅 需要計算過程
(1)乙企業(yè)受托加工酒精應代收代繳的消費稅。 (2)甲酒廠當年1月采取預收款方式向丁企業(yè)銷售白酒的增值稅銷項稅額和應繳納的消費稅。 (3)用于抵償債務的白酒應繳納的消費稅。 (4)贈送給關(guān)聯(lián)企業(yè)的新型白酒應繳納的消費稅。 (5)甲酒廠當年1月應向主管稅務機關(guān)申報繳納的消費稅。 (6)甲酒廠當年1月應向主管稅務機關(guān)申報繳納的增值稅。
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務成本,應交稅費——進項稅額,貸:應付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,5月29號收到一張進賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應交稅費,貸:應付賬款
老師麻煩咨詢一下勞務派遣企業(yè)差額計稅還可以進行勾選抵扣嗎