你好,借銀行存款、 應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi), 個人支付給你企業(yè)的, 可以開發(fā)票,只要是企業(yè)和企業(yè)的業(yè)務(wù)就行, 但是需要出一個委托書,對方委托個人付款的證明
公司收到一次款項(xiàng),1.對方有一筆轉(zhuǎn)到公司私人賬戶,可以給他開票嗎? 2. 有一筆轉(zhuǎn)到了我公司對公賬戶,然后不需要開票,是記借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 還是應(yīng)該分開兩筆 記借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 再借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入?
我們是房地產(chǎn)公司,有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的,現(xiàn)在傭金回來了,對方開了專用發(fā)票給我們,我們要打一半的款給對方,可是現(xiàn)在我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)夠了,如果在加上這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),就大于銷項(xiàng)了,所以這張票就留在下個月來抵扣,那現(xiàn)在做賬的話要怎么做,把發(fā)票抽出來,做借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,然后下個月的時候在做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸主營業(yè)務(wù)成本嗎,還是有其他的做賬方法
老師您好,請問一下,有一家辦公用品公司,給我們多開了3000元發(fā)票,這個尾款3千尾款不用付了,是不是可以應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,如果轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的話,需不需要算銷項(xiàng)稅額,即借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 還是借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,定金跟尾款如果不是在同一個月轉(zhuǎn),記賬的話是需要怎么記? 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)?如果對方是私賬,打我們公賬,我們開發(fā)票給對方公司,是可以的嗎?
老師您好,我想問一下,就是我們公司購進(jìn)庫存商品以后,嗯轉(zhuǎn)手就賣給對方了,然后對給對方開了發(fā)票,然后我們銷售的這個分錄怎么做,然后那個款項(xiàng)也打給我們了,我們是不是做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸款的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入,政府補(bǔ)助,同時做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
老師,之前暫估多了,如何做賬
公司全額繳納社保怎么做賬
利潤表,其他業(yè)務(wù)利潤是負(fù)數(shù)是什么原因,
查到一張2022年12月開具的普票,稅率欄顯示免稅,這張發(fā)票開具是否正確?
費(fèi)用發(fā)票比如說2024年發(fā)生費(fèi)用次年才開發(fā)票過來這個怎么做賬 就銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票次年才開出來 這個怎么入賬 我聽老師講解說匯算清繳前取得就行這個取得指的是在當(dāng)年開出來匯算清繳前取得就行 還是說匯算清繳前開出來 有沒有補(bǔ)開發(fā)票一說 補(bǔ)開發(fā)票指的是已經(jīng)開出來的發(fā)票不合規(guī)再補(bǔ)開啥時候補(bǔ)開就記啥時候費(fèi)用? 這個發(fā)票記賬是以開發(fā)票的時間確認(rèn)到當(dāng)期費(fèi)用?
企業(yè)所得稅年度申報(bào),納稅調(diào)整A105000項(xiàng)目明細(xì)表里,業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)支出的金額是86404.7,請問我可以在稅收金額里填多少?
老師,我們公司從淘寶上下單采購的一些辦公用品,是個人墊付的,現(xiàn)在需要給個人報(bào)銷,有采購合同和發(fā)票,采購合同和發(fā)票都是8000元,但個人支付的截圖是7987元,相差了13元,這樣是不是就不能報(bào)銷?
老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時間不經(jīng)營了,等著注銷,現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒有收入的情況下,開紅字發(fā)票嗎?
公司的開戶許可證和u盾都不見了,也不記得在哪個銀行開的對公戶,現(xiàn)在要注銷有什么辦法可以查到對公戶信息嗎? 稅務(wù)系統(tǒng)也沒有銀行信息的備案,
老師,學(xué)校應(yīng)收集團(tuán)300萬,集團(tuán)就把300萬給了學(xué)校,學(xué)校賬當(dāng)時往來記錯記成 借 銀行存款 300萬 貸 其他應(yīng)收款-老板300萬 要把往來調(diào)成應(yīng)收集團(tuán)300萬,分錄怎么寫