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老師你好,我發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)成本少做了,還有兩天就到報(bào)稅期了,請問我可以先把成本做上嗎?如果成本做上我的庫存就要暫估,這樣做可以嗎?下個(gè)月我對出來是那些發(fā)票沒有入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本我再去調(diào)整這筆分錄可以嗎?

2020-10-21 09:30
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-21 09:31

那個(gè) 可以的 可以的 s可以

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那個(gè) 可以的 可以的 s可以
2020-10-21
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候需要出庫單的,收到發(fā)票需要入庫單的結(jié)算聯(lián)
2024-08-14
可以的,可以這么做。
2024-04-16
您好,分錄就是這個(gè)流程呀,沒有其他產(chǎn)品就是這么做的哦,太好了,這種成本核算不復(fù)雜
2023-12-14
你好,借:原材料等-暫估 貸:應(yīng)付賬款
2020-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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