您好 解答如下 借:銀行存款 54805 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 48500 ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)6305
向東方公司銷售E產(chǎn)品100件,每件售價500元,增值稅稅率為13%,收到對方公司簽發(fā)的銀行承兌匯票一張。E產(chǎn)品每件的成本價是400元,結(jié)轉(zhuǎn)商品成本。
1.甲公司進行現(xiàn)金清查,發(fā)現(xiàn)短款500元,原因待查,編制相關(guān)會計分錄。2.承上題,上述短款無法查明原因,編制相關(guān)會計分錄。3.甲公司銷售產(chǎn)品一批,每件100元,共銷售500件,增值稅稅率為13%,并給予3%的商業(yè)折扣,收到一張不帶息銀行承兌匯票,編制甲公司銷售商品時的會計分錄。4.2021年末甲企業(yè)按應(yīng)收賬款賬齡估計的壞賬為1000元,編相關(guān)會計分錄。5.承上題,2022年實際發(fā)生壞賬500元,編制相關(guān)會計分錄。6.甲公司購入一幢房屋,以銀行存款支付價款100萬元,增值稅13萬元,編制相關(guān)會計分錄。7.甲公司本月應(yīng)發(fā)工資180萬元,其中:生產(chǎn)部門直接生產(chǎn)人員工資50萬元,生產(chǎn)部門管理人員工資30萬元,在建工程人員工資100萬元。編制甲公司計提工資的會計分錄。8.甲公司計提本月短期借款利息1000元,編制相關(guān)會計分錄。9.甲公司提取法定盈余公積100萬,編制相關(guān)會計分錄。10.甲公司收到股東投入的原材料一批,不含增值稅的評估價值為100萬元,增值稅為13萬元,編制相關(guān)會計分錄。
3.甲公司銷售產(chǎn)品一批,每件100元,共銷售500件,增值稅稅率為13%,并給予3%的商業(yè)折扣,收到一張不帶息銀行承兌匯票,編制甲公司銷售商品時的會計分錄。
3.甲公司銷售產(chǎn)品一批,每件100元,共銷售500件,增值稅稅率為13%,并給予3%的商業(yè)折扣,收到一張不帶息銀行承兌匯票,編制甲公司銷售商品時的會計分錄。
甲公司銷售產(chǎn)品一批,每件100元,共銷售500件,增值稅稅率為13%,并給予3%的商業(yè)折扣,收到一張不帶息銀行承兌匯票,編制甲公司銷售商品時的會計分錄。
公司提供足球場服務(wù),贈送兩箱水,這個會計分錄要怎么做
我給客戶開了了發(fā)票,客戶公賬把錢轉(zhuǎn)給我,我私賬還給對方,可以嗎,就是為了發(fā)票
我開的票是**公司,但是是在抖音平臺上,月底是抖音平臺把錢匯到公戶的,這個情況怎么做會計分錄呢
請問,個人注冊了個體戶,還有另外的公司工作發(fā)工資,他的個稅匯算清繳收入只算工資的工資嗎?還是應(yīng)該怎么算?謝謝
老師你好,員工出差,未提供住宿,餐飲發(fā)票,我們可以根據(jù)出差制度,比如住宿一天150,餐飲一天150,來入成本嗎,沒有發(fā)票可以嗎?
支付社保分錄怎么寫?
體育公司銷售培訓課程,若是員工子女報培訓,可打八折。應(yīng)該視同正常的商業(yè)折扣按折扣后金額計算繳納增值稅嗎?還是需要把折扣的金額納入職工福利費,按全額計算增值稅呢。有什么注意事項如何記賬
老師,為什么不能用一般借款的資本化利息費用之和呢? 400*5%*9/12+1600*5%*4/12+800*7%*4/12
為什么關(guān)于以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債處置時的分錄,書本和課堂講的不一樣啊
這個月招聘的特少,我剛剛上網(wǎng)上找工作,發(fā)現(xiàn)客服工作都那么難找,還要接受上夜班,試崗期沒工資,生活也太難了