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老師你好,員工出差,未提供住宿,餐飲發(fā)票,我們可以根據(jù)出差制度,比如住宿一天150,餐飲一天150,來入成本嗎,沒有發(fā)票可以嗎?

2025-07-17 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-17 18:30

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-17 18:44

您好,根據(jù)現(xiàn)行稅務(wù)口徑,住宿費必須憑發(fā)票據(jù)實報銷,不能采用無票補貼形式;只有伙食補助、公雜費等定額補貼可在制度標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無需發(fā)票直接列支差旅費并稅前扣除 。若因特殊情況(如邊遠地區(qū)無法取得住宿發(fā)票),需員工書面說明并經(jīng)審批,方可報銷交通及伙食補助,但無住宿發(fā)票仍不得報銷或補貼住宿費

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快賬用戶3156 追問 2025-07-17 18:49

就是說如果吃飯沒有發(fā)票,我是可以根據(jù)一天150來無票報銷的,但是住宿費必須要有票才能報銷,是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-17 18:52

您好,是的,就是這個意思哦

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-17
您好,員工出差的住宿費和火車票機票那些可以抵扣進項的,餐費沒有專票的哈,不能抵扣
2020-12-04
對的是的,就是一天固定的,多少錢 按400
2024-09-15
你好,差旅津貼不需要發(fā)票的,不需要交個稅。
2022-09-21
是的,就是那樣操作的
2024-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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