你好,先做發(fā)票的全額紅沖,然后根據(jù)實(shí)際貨物數(shù)量(減去了退回3噸)讓對(duì)方開具發(fā)票過來(lái)入賬
老師,你好!請(qǐng)教一下:我們公司采購(gòu)一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),該怎么處理呢?可以讓對(duì)方單獨(dú)開具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來(lái)做賬嗎?
老師您好!我們有個(gè)客戶,做進(jìn)出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對(duì)應(yīng)不上,又來(lái)要求我們沖紅重開,對(duì)方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對(duì)嗎?
老師我們購(gòu)進(jìn)一批貨物發(fā)票已經(jīng)抵抗了,但是現(xiàn)在發(fā)票上被抵抗的貨物有3噸需要退回消收方,這種發(fā)票應(yīng)該完整的處理過程是啥樣的
老師你好,我們購(gòu)進(jìn)貨物,給對(duì)方打了10萬(wàn)的貨款,對(duì)方也給開了發(fā)票,但是沒有實(shí)物交接,這個(gè)月我抵扣了進(jìn)來(lái)的幾張發(fā)票,但是現(xiàn)在想不合作了,對(duì)方以我已經(jīng)抵扣為名,說(shuō)如果退票金額太大,容易被稅務(wù)局查賬,不給我們退錢,現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢?
老師我請(qǐng)問一下,我公司在2021年采購(gòu)了一批貨物,然后對(duì)方按照合同金額開具的發(fā)票,但是實(shí)際有3萬(wàn)多貨物未到貨,但是這3萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額都已經(jīng)被我公司抵扣了銷售稅額?,F(xiàn)在我們雙方要調(diào)整賬面欠款,這個(gè)我們應(yīng)該怎么退發(fā)票呢?以前是紙質(zhì)的發(fā)票,現(xiàn)在是電子發(fā)票了。
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
直接發(fā)票全額紅沖讓她重新開一張也行是吧
你好,是的,本來(lái)就是這樣操作