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老師你好,我們購進貨物,給對方打了10萬的貨款,對方也給開了發(fā)票,但是沒有實物交接,這個月我抵扣了進來的幾張發(fā)票,但是現(xiàn)在想不合作了,對方以我已經(jīng)抵扣為名,說如果退票金額太大,容易被稅務局查賬,不給我們退錢,現(xiàn)在我們應該怎么辦呢?

2023-08-10 08:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-10 08:15

你好,我們購進貨物,但是沒有實物交接,到底是不是真實的購進業(yè)務呢??

你好,我們購進貨物,但是沒有實物交接,到底是不是真實的購進業(yè)務呢??
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快賬用戶5189 追問 2023-08-10 08:42

不是真實的

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齊紅老師 解答 2023-08-10 08:43

你好,既然不是真實的,就應當退回相應款項才是的?

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快賬用戶5189 追問 2023-08-10 08:48

我已經(jīng)抵扣了,對方怕查賬,老師你說有可能查賬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-10 08:55

你好,是很有可能被查的

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你好,我們購進貨物,但是沒有實物交接,到底是不是真實的購進業(yè)務呢??
2023-08-10
同學你好 先收款就是預收賬款 你們注明
2023-08-03
1.合同執(zhí)行情況確認:首先,需要與對方進行溝通,確認合同的實際執(zhí)行情況。如果合同中確實約定了20萬的貨品,但對方只支付了部分款項,那么需要了解具體原因和后續(xù)的解決方案。 2.發(fā)票處理:如果對方已經(jīng)抵扣了發(fā)票,但未支付全部款項,可以考慮與對方協(xié)商退回部分發(fā)票或者進行發(fā)票沖紅處理。但需要注意的是,如果對方已經(jīng)將發(fā)票入賬并進行了稅務申報,那么退回發(fā)票可能會涉及到一些稅務問題。 3.出具證明:如果對方要求出具已經(jīng)全部付款的證明,可以根據(jù)合同的實際執(zhí)行情況出具證明。在證明中,需要明確注明合同的總金額、已支付金額和未支付金額等信息。
2023-12-14
你好,需要的,之前的藍色發(fā)票不用退回去開了負數(shù)發(fā)票,需要給你們一張。
2023-01-30
可再次與客戶協(xié)商溝通,說明沖紅發(fā)票的必要性并提出妥協(xié)方案;若客戶不同意,可內(nèi)部進行財務調(diào)整,將尾款作壞賬損失處理并在財報附注說明;也可尋求第三方協(xié)助,如行業(yè)協(xié)會、調(diào)解機構或咨詢稅務顧問、律師。
2024-10-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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