同學(xué)你好 是跨年的嗎
你好!執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳2021年企業(yè)所得稅,退稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師好,企業(yè)年度匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅怎么記賬?執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,2022年企業(yè)年度匯算清繳退的所得稅怎么做賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師好,企業(yè)繳納22年企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅怎么記賬,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅記賬是和預(yù)繳時(shí)一樣嗎?先計(jì)提,借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅金_應(yīng)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)繳時(shí)借應(yīng)繳稅金_企業(yè)所得稅貸銀行存款?
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶(hù)呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶(hù)發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣(mài)化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷(xiāo)月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷(xiāo)售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N(xiāo)售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷(xiāo)售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
比如:22年5月申報(bào)繳納21年年度匯算清繳
同學(xué)你好 那就 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅