你好 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:利潤分配—未分配利潤
你好!執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳2021年企業(yè)所得稅,退稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,4月收到匯算清繳2021年的企業(yè)所得稅退稅,怎么入?
您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳退稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師好,企業(yè)繳納22年企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅怎么記賬,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,因匯算清繳補(bǔ)交的去年的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師考證時(shí)的實(shí)物學(xué)的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的賬務(wù)處理,現(xiàn)在工作了執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有點(diǎn)分不清求推薦一本書解惑
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有? 以前年度損益調(diào)整科目,就用?利潤分配—未分配利潤 科目代替就是了?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
老師還是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人增值稅賬務(wù)處理的分錄怎么寫
你好,具體是關(guān)于增值稅的什么業(yè)務(wù)呢?
第一:有留抵稅,不用繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄第二需要交增值稅的會(huì)計(jì)分錄
你好 有留抵稅,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 需要交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
老師我徹底暈了。舉個(gè)例子?,F(xiàn)在做3月份的賬。銷項(xiàng)稅1000,進(jìn)項(xiàng)稅500,以前月份留抵稅1000。4月份報(bào)3月份的稅時(shí)不交增值稅分錄怎么寫?還有假如還是剛才的例子銷項(xiàng)稅1000進(jìn)項(xiàng)稅500.交500的稅分錄怎么寫
你好 3月份的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)500, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1000 銷項(xiàng)稅1000進(jìn)項(xiàng)稅500.交500 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1000, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)500, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅500 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅500 貸:銀行存款 500
老師,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)交不交稅都得沖是這個(gè)意思不
你好,是的,是這樣的
老師交稅,不交稅,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都沒沖。交稅直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅貸:銀行存款這種情況該怎么調(diào)賬呀
你好,按我上面的回復(fù),按月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 然后把你做的繳納分錄紅沖,做正確的繳納分錄?
好的,非常感謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。