他做銷售費用里面的,在合同里面約定好了,給對方一個優(yōu)惠。
老師,我們公司收到20萬的原材料,有損壞的,于是對方給我們少了5000千塊,現(xiàn)在和對方公司對賬開票,我想問下我們少這5000千該怎樣處理
老師,我想問下,如果說對方借我們公司賬戶過款,接著我們開票又按大金額開,例如轉給我們公賬上一萬,我們開票一萬,公賬也收款一萬,但是實際我們跟對方談好價格是七千,所以還有三千我們私賬轉回給對方。這三千計入什么科目
老師,我想問下,如果對方在我們公司購買東西,我們來發(fā)貨單5000.接著她直接跟我們說不用開票,便宜500給他,接著我上個月已經入了5000.現(xiàn)在現(xiàn)金收了4500.接著應收上就還有余額,那這個余額我計入什么費用沖減
老師,我想問下,就是說我內賬。對方從一個公賬上打了1萬給我們購買我們東西,我們開發(fā)貨單一萬,其實我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上,但是發(fā)貨單我們是一萬。所以這3000我應該計入什么科目 剛開始我發(fā)貨這筆錢是借:應收賬款10000 貸主營業(yè)務收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應收賬款10000. 接著我們返回3000給它借:營業(yè)外支出3000貸庫存現(xiàn)金3000.這對嗎?(這單據就是寫著借賬戶過款3000)
老師我想怎樣,就是我們賣給別人貨,收到款4000。借銀行存款,接著應收4000.接著又說下浮1644.意思讓我把這應收沖掉1644。那我這沖1644。貸方計入什么科目。接著銀行存款又還是4000
小規(guī)模開的采購專票能不能抵扣一般納稅人的進項
老師,資產負債表的存貨填寫余額就不對,但是填寫本期減少額就是對的,到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題,謝謝
你好老師,請問編制現(xiàn)金流附表的時候,經營性應付里面的應付賬款可能會包含應付工程款和設備款,這兩項要不要剔除呀
公司減資帳務處理。需要交稅嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機器設備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產成本為120萬元的W產品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產品作為固定資產核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產在甲公司2×25年12月31日合并資產負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫
那金額對不上啊,
因為我如果借銀行4000.貸應收3000。銷售費用的話1000。銷售費用不是在借方嗎
這個錢需要退回去的嗎?不需要退回的話在貸方
就是不給她們了,可以作為營業(yè)外收入嗎?
借,銀行存款,4000.貸應收3000.營業(yè)外收入1000
可以可以這么做的。