?你好 ;? ? ? 發(fā)票怎么開(kāi)票的;發(fā)票按20萬(wàn)開(kāi)票的嗎? ?
老師!我們采購(gòu)原材料對(duì)公轉(zhuǎn)了27900給對(duì)方,對(duì)方發(fā)票開(kāi)來(lái)是27792,發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)金額比轉(zhuǎn)賬的少了108元,像這樣該怎么處理呢
老師,您好。我公司以前付貨款給對(duì)方,但是對(duì)方少開(kāi)了幾千塊錢的發(fā)票給我們,對(duì)方也不肯補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,我公司要如何記賬處理呢?謝謝老師。
老師,我們公司收到20萬(wàn)的原材料,有損壞的,于是對(duì)方給我們少了5000千塊,現(xiàn)在和對(duì)方公司對(duì)賬開(kāi)票,我想問(wèn)下我們少這5000千該怎樣處理
因?yàn)闃I(yè)務(wù)交接問(wèn)題,我們公司收了1000,開(kāi)了6000的票,相當(dāng)于我們公司多給對(duì)方開(kāi)了5000的票價(jià),想下次開(kāi)票的時(shí)候少開(kāi)這5000,這種怎么做賬寫分錄呢?
老師 比如說(shuō)我們四月份收入六千塊錢,對(duì)方公司在收入那里扣了5000元作為保證金,轉(zhuǎn)了1000元到我們賬上,當(dāng)時(shí)只開(kāi)了1000元發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)在這個(gè)月對(duì)方公司要求我們補(bǔ)開(kāi)那五千元的發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫(kù)存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問(wèn)老師,我想問(wèn)一下,我本月申報(bào)退貨,并且是無(wú)票收入,那我無(wú)票收入可以填寫負(fù)數(shù)嗎?
內(nèi)部單位之間借款利息收入,一般納稅人申報(bào)表主表,收入填在什么位置?
如果一個(gè)員工 應(yīng)付工資6000元,社保公積金423元,宿舍水電費(fèi)500元,申報(bào)個(gè)稅是,當(dāng)期工資是填應(yīng)付工資6000元吧,水電費(fèi)不能稅前扣除,對(duì)吧
老師好!請(qǐng)教:兩個(gè)單位是同一個(gè)老板,但這兩個(gè)單位經(jīng)常互相調(diào)撥物資(低值易耗品)類似這些的,這個(gè)賬該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)word 怎么在打印時(shí)不顯示批注或者批量刪除批準(zhǔn)?
老師,我3月有一筆分錄做重復(fù)了,多提了7W的備用金到現(xiàn)金賬戶;是返回改賬好一些,還是再這個(gè)月沖了好一些?
您好老師:我們是外貿(mào)企業(yè),支付的郵電費(fèi)、傳真費(fèi)、驗(yàn)單費(fèi)可以做到 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 里嗎?還是必須要做到 財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 里
您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳退稅,如何記賬?
就是發(fā)票還沒(méi)來(lái),對(duì)方在要求對(duì)賬和付款了
?你好 ;? ? ? ? ? ?那你 就看發(fā)票; 如果發(fā)票開(kāi)20萬(wàn); 你們就按20萬(wàn)做賬;少付款的 走營(yíng)業(yè)外收入? ?
那如果開(kāi)票按195000的話,貨是收的那么多,是不是想當(dāng)于單價(jià)降低
?你好;? ? ? ? ? ? ?是的; 相當(dāng)于你的? ?大家低了。 是的??
對(duì)方剛剛把對(duì)賬單發(fā)給我了,單價(jià)為降低,他們把數(shù)量降低了的,可是這樣與我們的收貨數(shù)量不一致啊
?你好 ;? ? ? 數(shù)量不動(dòng)哦; 單價(jià)動(dòng)??
那就是錯(cuò)了的,對(duì)不
?你好;是的。? ?單價(jià)低 ; 數(shù)量不動(dòng)哈? ?