您好!這個(gè)計(jì)入其他應(yīng)付款。 收到的時(shí)候,就計(jì)入其他應(yīng)付款
老師我想問(wèn)下,就是我們公司要對(duì)方幫我們過(guò)賬,意思就是購(gòu)買材料,接著我們給他稅點(diǎn),我們先把錢打給它借:其他應(yīng)付款219819.6 貸:銀行存款。 接著我們現(xiàn)金賬戶上收到一筆他打回來(lái)的款項(xiàng),就是185569.。我們支付稅18352.我是借庫(kù)存現(xiàn)金185569.管理費(fèi)用18352貸其他應(yīng)付款203921.接著購(gòu)買材料的我又沒(méi)有真的收到材料,所以這里有個(gè)金額15897.85我不知道計(jì)入哪里
老師,您好,我想問(wèn)下,就是對(duì)方打到我公司過(guò)賬61091,我們收一個(gè)稅點(diǎn)6100,接著我們這筆錢現(xiàn)金54991打回給他。本來(lái)做分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款61091 貸:庫(kù)存現(xiàn)金54991 營(yíng)業(yè)外收入 6100~。但是現(xiàn)在就是這次打進(jìn)來(lái)的錢我不知道哪里找,接著我們內(nèi)賬,我現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金又把這筆錢返回去了,那這筆返回的錢我計(jì)入哪里
老師,我想問(wèn)下,就是說(shuō)我內(nèi)賬。對(duì)方從一個(gè)公賬上打了1萬(wàn)給我們購(gòu)買我們東西,我們開(kāi)發(fā)貨單一萬(wàn),其實(shí)我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上,但是發(fā)貨單我們是一萬(wàn)。所以這3000我應(yīng)該計(jì)入什么科目 剛開(kāi)始我發(fā)貨這筆錢是借:應(yīng)收賬款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應(yīng)收賬款10000. 接著我們返回3000給它借:營(yíng)業(yè)外支出3000貸庫(kù)存現(xiàn)金3000.這對(duì)嗎?(這單據(jù)就是寫著借賬戶過(guò)款3000)
老師,也想問(wèn)下,內(nèi)賬我們4月份銷售了一批配電箱,一共應(yīng)收13000.借應(yīng)收13000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13000. 接著呢出納那邊這個(gè)月開(kāi)了發(fā)貨單,發(fā)貨單上內(nèi)容不是配電箱,而是4月份配電箱的整改費(fèi)。3000.我計(jì)入借應(yīng)收賬款3000.貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我想問(wèn)下,就是我們內(nèi)賬,現(xiàn)在情況是這樣,就是我們讓對(duì)方供應(yīng)商幫我們開(kāi)票,我們想開(kāi)10000元的票。借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款, 接著我們?cè)谒劫~,他把錢返給我們,我們只用了一個(gè)點(diǎn)的稅。是不是借庫(kù)存現(xiàn)金,9900 營(yíng)業(yè)外支出100.貸其他應(yīng)付款10000
建筑工程行業(yè),工程車買的保險(xiǎn),入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會(huì)給全體會(huì)員發(fā)放春節(jié)慰問(wèn)品入什么科目?
以前會(huì)計(jì)入賬入實(shí)收資本,但沒(méi)有投資款怎么調(diào)整實(shí)收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費(fèi)用100,這個(gè)年度銷售費(fèi)用1萬(wàn)多會(huì)提出警示
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們減資減掉一個(gè)股東,股東是認(rèn)繳,現(xiàn)在所有者權(quán)益是正數(shù),要把他的百分之二十分給他,是什么時(shí)候分什么時(shí)候代繳個(gè)稅嗎?公司和個(gè)人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呢?
老師您好,我們公司跟抖音簽了合同,收入給抖音開(kāi)的直播費(fèi),想問(wèn)下充值打賞這塊問(wèn)題,運(yùn)營(yíng)給抖音沖錢購(gòu)買抖音幣,抖音給我們公司開(kāi)票,主播打賞的錢從公司直接轉(zhuǎn)給主播,主播不開(kāi)票可以嗎
老師您好 車間設(shè)備計(jì)提折舊是計(jì)什么費(fèi)用?謝謝
老師,老板剛成立一家專門運(yùn)輸混泥土水泥的運(yùn)輸公司,購(gòu)入了10輛二手運(yùn)輸車取得的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,然后購(gòu)買了車輛保險(xiǎn)還有司機(jī)的責(zé)任險(xiǎn),取得的專票。還有購(gòu)入了好多的畜電池輪胎,像這些專票都可以抵扣增值稅嗎?然后像保險(xiǎn)和柴油都分類計(jì)入營(yíng)業(yè)成本嗎?輪胎電池呢?直接計(jì)入營(yíng)業(yè)成本還是計(jì)入庫(kù)存?還有取得一些維修費(fèi)的普票,是計(jì)入營(yíng)業(yè)成本還是計(jì)入費(fèi)用?
但是我們發(fā)貨單還是一萬(wàn)?!?
你好!內(nèi)賬上計(jì)入其他應(yīng)付款
什么意思,辛苦老師把全部分錄寫下
你好!借應(yīng)收賬款7000 貸收入7000 收到錢,借銀行存款10000 貸應(yīng)該是賬款7000 其他應(yīng)付款3000
不是,我們做賬是根據(jù)我們出納開(kāi)的發(fā)貨單做賬,她開(kāi)的單是10000.我們收到的確實(shí)是10000.只是對(duì)方說(shuō)你開(kāi)一萬(wàn),等于我們其實(shí)給他7000。那三千他一起打過(guò)來(lái)進(jìn)入我們賬戶,接著再把三千打回給他了。
你好!內(nèi)賬就是這樣做。內(nèi)賬實(shí)際收入就是7000
那我們收到這筆錢不是借銀行存款,10000貸應(yīng)收賬款10000 接著發(fā)貨了借應(yīng)收10000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000。接著實(shí)際我要把收到一萬(wàn)的其中三千私賬打回給他,借: ?貸庫(kù)存現(xiàn)金3000
你好!你這樣做,然后沖收入也可以
那我那個(gè)轉(zhuǎn)回3000那個(gè)問(wèn)號(hào)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出?
你好!不是,是沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000貸庫(kù)存現(xiàn)金3000?
你好!是的。就是這個(gè)意思
那應(yīng)收不用沖減?
您好!不用再去沖減應(yīng)收了
直接沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
你好!是的。沖減收入了