同學(xué)你好,這樣的話,是免增值稅的,所以也就不需要繳納附加稅了,也就是說免了附加稅了。
小規(guī)模納稅人季度開票收入不超過45萬元免征增值稅對(duì)吧
老師,小規(guī)模納稅人,季度增值稅沒超45萬,免征增值稅,城建稅及附加,也是免征的,對(duì)吧
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過45萬,增值稅1%征收,免征附加稅嗎?
老師,小規(guī)模城建稅和教育費(fèi)附加和地方附加,季度不超過45,都免嗎?超過45萬減半征收?
小規(guī)模納稅人季度開票超45萬,現(xiàn)在免征增值稅,超過45萬怎么征稅?
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你好,公司貸款給法人怎么做賬,要算利息嗎
老師你好!以前我都拍了咱家的課了,中間因?yàn)橛行┦虑?,我沒學(xué)幾天,現(xiàn)在過期了,今天我又重新拍了課,然后進(jìn)來是一臉的懵,我是0基礎(chǔ),我不知道從哪下手學(xué)習(xí),今年我42歲了,初中畢業(yè),現(xiàn)在我也想提升一下自己,就不知道我還能學(xué)會(huì)不?現(xiàn)在的困惑就是不知道從哪里下手,怎么去學(xué)?
我之前把超市的收入記到了一個(gè)卡上,后來發(fā)現(xiàn)記錯(cuò)了怎么辦呀
通過應(yīng)付職工薪酬核算的二級(jí)科目有哪些???是不是用到員工身上的,都可以走這個(gè)科目???
老師,餐飲業(yè)一般納稅人開給個(gè)人的發(fā)票也能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?交增值稅和別的企業(yè)一樣嗎?
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公司支付購買減速機(jī)600元計(jì)入制造費(fèi)用什么科目呢
請(qǐng)教老師,填報(bào)匯繳表時(shí),營業(yè)外支出需要調(diào)整么? (一個(gè)是交警大隊(duì)罰款沒有發(fā)票,一個(gè)是給對(duì)方全款開票了,但是有尾款不給我們錢了,進(jìn)入了營業(yè)外支出)
老師好:咨詢下,會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,一般處理如下? 會(huì)計(jì)差錯(cuò): 1、未來適用法:不重要差錯(cuò),費(fèi)用當(dāng)前負(fù)數(shù)沖減,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。不調(diào)整前期。 2、追溯調(diào)整法:前期已做賬,采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。 3、追溯重塑法:前期未做賬,采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。
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老師,說錯(cuò)了,是超過45萬
同學(xué)你好,超過45萬元的話,就不能免附加稅了。
超過的話附加稅是減半征收嗎?
同學(xué)你好,是的,減半征收的。