可以的 選擇所屬期 找下面的綜合所得申報 左邊點報表報送 右邊更正申報
老師您好,我申報當(dāng)月增值稅,我現(xiàn)在是一般納稅人監(jiān)理公司稅率6%。當(dāng)月紅沖了一張21年小規(guī)模十時期開的發(fā)票。98000元,不含稅金額是97029.7元,現(xiàn)在是我填寫增值稅申報表,我的本年累計數(shù)系統(tǒng)帶出來有個差額就是97029.7元,然后我想問下就是本月數(shù)我有個按勞務(wù)填寫的數(shù)字我按本月系統(tǒng)帶出來的數(shù)字184,648.61填寫還是按281,678.31這個數(shù)字填寫,我只有一個稅率6%
公司拖欠員工工資最久能多久
老師,社保費管理客戶端請問在哪里下載啊
老師 我們是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)符合雙一原則 前期收到房款按3%預(yù)繳增值稅,那增值稅還有6% 在什么時點 確認(rèn)
前面月份個稅本期收入申報沒加上個稅,那是要去更正前面每期的收入嗎,還是沒申報的部分全部申報在9月份
老師好!問下我們公司是商貿(mào)公司,有很多入庫產(chǎn)品沒入庫存表里,也沒有入賬,問下我現(xiàn)在想入庫存,想做賬,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,一般納稅人,我入庫存是該入到對應(yīng)年份里還是入這個月?做賬是做到這個月還是做到對應(yīng)年份?
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進(jìn)憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項目地有幾個負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請問境外人員個稅怎么申報
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進(jìn)項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
個稅過了申報期,更正申報會繳納滯納金嗎?
沒有滯納金的可以試一下。