正常的,借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款三萬(wàn)多 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
我們是一般納稅人制造業(yè)公司,從公司2006年成立以來(lái)固定資產(chǎn)提完折舊的一直沒有做清理,好多固定資產(chǎn)公司都已經(jīng)沒有了還在帳上掛著,現(xiàn)在要清理這些是正常做借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)可以嗎
老師,我們固定資產(chǎn)包含了牌照錢,現(xiàn)在折舊完了,還剩凈值11850,然后我把車子賣了,牌照沒有賣,賣了10萬(wàn),現(xiàn)在我該怎么做分錄,怎么轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,這個(gè)金額怎么算
老師,我們固定資產(chǎn)包含了牌照錢,現(xiàn)在折舊完了,還剩凈值11850,然后我把車子賣了,牌照沒有賣,賣了10萬(wàn),現(xiàn)在我該怎么做分錄,怎么轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,這個(gè)金額怎么算
老師,我們固定資產(chǎn)包含了牌照錢,現(xiàn)在折舊完了,還剩凈值11850,然后我把車子賣了,牌照沒有賣,賣了10萬(wàn),現(xiàn)在我該怎么做分錄,怎么轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,這個(gè)金額怎么算
帳上的固定資產(chǎn)折舊只剩下一萬(wàn)多,然后固定資產(chǎn)清理之后賣了三萬(wàn)多正常嗎?還有會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄