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寫會計分錄1.向海通公司購入材料,貨款80000元和發(fā)票上增值稅額13600元,先以銀行存款支付一半。2.以現(xiàn)金支付上項材料的運雜費400元。3.上項材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。4.銷售經(jīng)理李凡預(yù)借差旅費2000元,財務(wù)部門以現(xiàn)金付訖。5.從銀行提取現(xiàn)金50000元。6.以現(xiàn)金50000元發(fā)放本月職工工資。7.領(lǐng)用材料146000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用82000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用54000元,車間一般消耗用6400元,行政管理部門消耗3600元。8.銷售甲產(chǎn)品500件,價款120000元和發(fā)票上增值稅額20400元,款項收到存入銀行。9.以銀行存款支付本廠附屬技校經(jīng)費30000元。10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費300元。12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費2000元和增值稅額340元。

2022-12-15 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-15 17:11

你好 1.向海通公司購入材料,貨款80000元和發(fā)票上增值稅額13600元,先以銀行存款支付一半。 借:在途物資?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款,銀行存款 2.以現(xiàn)金支付上項材料的運雜費400元。 借:在途物資,貸:庫存現(xiàn)金 3.上項材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。 借:原材料,貸:在途物資 4.銷售經(jīng)理李凡預(yù)借差旅費2000元,財務(wù)部門以現(xiàn)金付訖。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 5.從銀行提取現(xiàn)金50000元。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 6.以現(xiàn)金50000元發(fā)放本月職工工資。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 7.領(lǐng)用材料146000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用82000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用54000元,車間一般消耗用6400元,行政管理部門消耗3600元。 借;生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸;原材料 8.銷售甲產(chǎn)品500件,價款120000元和發(fā)票上增值稅額20400元,款項收到存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 9.以銀行存款支付本廠附屬技校經(jīng)費30000元。 借:管理費用,貸;銀行存款 10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費用2800元。 借:銷售費用,貸;銀行存款 11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費300元。 借:管理費用,貸;庫存現(xiàn)金 12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項尚未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費2000元和增值稅額340元。 借:銷售費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款

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