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寫會計分錄:1.向海通公司購入材料,貨款80000元和發(fā)票上增值稅額13600元,先以銀行存款支付一半。2.以現(xiàn)金支付上項材料的運雜費400元。3.上項材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。4.銷售經(jīng)理李凡預借差旅費2000元,財務部門以現(xiàn)金付訖。5.從銀行提取現(xiàn)金50000元。6.以現(xiàn)金50000元發(fā)放本月職工工資。7.領用材料146000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用82000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用54000元,車間一般消耗用6400元,行政管理部門消耗3600元。8.銷售甲產(chǎn)品500件,價款120000元和發(fā)票上增值稅額20400元,款項收到存入銀行。9.以銀行存款支付本廠附屬技校經(jīng)費30000元。10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費300元。12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費2000元和增值稅額340元。

2022-12-15 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-15 17:58

同學你好 借原材料 借進項 貸銀行存款 貸應付賬款

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借原材料 借進項 貸銀行存款 貸應付賬款 借管理費用 貸現(xiàn)金
2022-12-15
你好 1.向海通公司購入材料,貨款80000元和發(fā)票上增值稅額13600元,先以銀行存款支付一半。 借:在途物資?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款,銀行存款 2.以現(xiàn)金支付上項材料的運雜費400元。 借:在途物資,貸:庫存現(xiàn)金 3.上項材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。 借:原材料,貸:在途物資 4.銷售經(jīng)理李凡預借差旅費2000元,財務部門以現(xiàn)金付訖。 借:其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 5.從銀行提取現(xiàn)金50000元。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 6.以現(xiàn)金50000元發(fā)放本月職工工資。 借:應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 7.領用材料146000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用82000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用54000元,車間一般消耗用6400元,行政管理部門消耗3600元。 借;生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸;原材料 8.銷售甲產(chǎn)品500件,價款120000元和發(fā)票上增值稅額20400元,款項收到存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 9.以銀行存款支付本廠附屬技校經(jīng)費30000元。 借:管理費用,貸;銀行存款 10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費用2800元。 借:銷售費用,貸;銀行存款 11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費300元。 借:管理費用,貸;庫存現(xiàn)金 12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項尚未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費2000元和增值稅額340元。 借:銷售費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022-12-15
同學你好 借原材料 借進項 貸銀行存款 貸應付賬款
2022-12-15
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2022-12-12
您好,這個是全部的嗎
2023-06-11
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