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建筑材料銷售收入500萬元,生產(chǎn)設(shè)備出租收入60萬元,國債利息收入1.5萬元,存款利息收入0.8萬,存貨盤盈0.2萬元。 (2)發(fā)生的合理的勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)支出2萬元,因生產(chǎn)經(jīng)營需要向金融企業(yè)借款利息支出3萬元,直接向某大學(xué)捐贈(zèng)1萬元,繳納訴訟費(fèi)用1.7萬。 (3)購置符合規(guī)定的安全生產(chǎn)專用設(shè)備一臺(tái),該設(shè)備段資額45萬元,當(dāng)年即投入使用。 哪些能算在企業(yè)所得稅應(yīng)納稅里?
甲公司為居民企業(yè),登記注冊地在W市,企業(yè)所得稅按季預(yù)繳。主要從事電冰箱生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2021年部分經(jīng)營情況如下: (1)電冰箱銷售收入5000萬元,出售房產(chǎn)收入300萬元,客戶合同違約金收入2萬元,接受捐贈(zèng)收入1.5萬元, 存款利息收入8萬元。 (2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)支付管理費(fèi)1萬元,直接向某養(yǎng)老院捐贈(zèng)5萬元,繳納訴訟費(fèi)用1.7萬元。 (3)會(huì)計(jì)利潤總額為580萬元。 已知:企業(yè)所得稅稅率為25%。請計(jì)算甲公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
宏達(dá)公司為居民企業(yè),登記注冊地在吳江市, 企業(yè)所得稅按季預(yù)繳。主要從事建筑材料生產(chǎn)和 銷售業(yè)務(wù)。2021年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)建筑材料銷售收入6000萬元,生產(chǎn)設(shè)備 出租收入100萬元,國債利息收入2萬元,存款利 息收入1萬元,存貨盤盈1萬元。 (2) 發(fā)生的合理的勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)支出2萬元, 因生產(chǎn)經(jīng)營需要向金融企業(yè)借款利息支出5萬元, 直接向某大學(xué)捐款4萬元,繳納訴訟費(fèi)用2萬元。 李日 (3)?購置符合規(guī)定的安全生產(chǎn)專用設(shè)備一 臺(tái),該設(shè)備投資額150萬元,當(dāng)年即投入使用。 4) 全年利潤總額為1998萬元。 已知:企業(yè)所得稅稅率為25%。符合規(guī)定的
居民企業(yè)甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事塑料制品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年度有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)取得塑料制品銷售收入420萬元,持有2017年發(fā)行的地方政府債券取得利息收入2萬元,取得國債利息收入1萬元,接受捐贈(zèng)收入10萬元。(2)因生產(chǎn)經(jīng)營需要,4月向乙銀行借款60萬元,年利率為5.4%;5月向非金融企業(yè)丙公司借款120萬元,年利率為10%;兩筆借款的期限均為6個(gè)月,利息均已按約定時(shí)間支付并計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。(3)自丁公司購入一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得增值稅普通發(fā)票注明金額30萬元、稅額3.9萬元;向丁公司支付該設(shè)備安裝費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明金額2萬元、稅額0.18萬元。(4)支付財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)4萬元、合同違約金5萬元,繳納訴訟費(fèi)用3萬元、稅收滯納金1萬元。已知:金融企業(yè)同期同類貸款年利率為5.4%。計(jì)算該公司的應(yīng)納稅所得額。
居民企業(yè)甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事塑料制品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年度有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)取得塑料制品銷售收入420萬元,持有2017年發(fā)行的地方政府債券取得利息收入2萬元,取得國債利息收入1萬元,接受捐贈(zèng)收入10萬元。(2)因生產(chǎn)經(jīng)營需要,4月向乙銀行借款60萬元,年利率為5.4%;5月向非金融企業(yè)丙公司借款120萬元,年利率為10%;兩筆借款的期限均為6個(gè)月,利息均已按約定時(shí)間支付并計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。(3)自丁公司購入一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得增值稅普通發(fā)票注明金額30萬元、稅額3.9萬元;向丁公司支付該設(shè)備安裝費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明金額2萬元、稅額0.18萬元。(4)支付財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)4萬元、合同違約金5萬元,繳納訴訟費(fèi)用3萬元、稅收滯納金1萬元。已知:金融企業(yè)同期同類貸款年利率為5.4%。計(jì)算該公司的應(yīng)納稅所得額。
老師,請問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅額=(280-1.5%2B1)*0.25-45*0.1