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請問,假月銷項(xiàng)稅額100w,供應(yīng)商不夠發(fā)票只來了一小部分,進(jìn)行稅額只有20w,也就是要80w稅跟附加稅,那次月對方補(bǔ)這個票回來了,我2月份申報(bào)1月份稅額就是進(jìn)行大于銷項(xiàng)可能本月,銷項(xiàng)開了20,進(jìn)行80,這樣是不是要退稅?

2022-12-15 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-15 12:03

不退稅的,一般是留著以后抵扣。

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不退稅的,一般是留著以后抵扣。
2022-12-15
你好,要先申報(bào),一般納稅人一般是按月申報(bào),進(jìn)項(xiàng)票沒有回來不影響銷項(xiàng)的申報(bào)。
2025-02-18
你好,本月要先交稅的,下個月的下月認(rèn)證了才能抵扣。
2021-01-22
同學(xué)你好 1.不能哦,發(fā)票開票日期是2月份或者之前的才可以 三月份的不能 2.可以的
2021-02-25
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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