不退稅的,一般是留著以后抵扣。
請問我們上個月跨區(qū)域預(yù)繳了增值稅,這月申報(bào)上月增值稅時(shí),本來就進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。我在填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),在分次預(yù)繳稅額那欄填上了預(yù)繳的增值稅,然后在34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,那顯示就是負(fù)數(shù),不讓保存,怎么處理?我是不是這次不填下次再填?
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項(xiàng)發(fā)票100萬,但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項(xiàng)發(fā)票5萬出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
請問,假月銷項(xiàng)稅額100w,供應(yīng)商不夠發(fā)票只來了一小部分,進(jìn)行稅額只有20w,也就是要80w稅跟附加稅,那次月對方補(bǔ)這個票回來了,我2月份申報(bào)1月份稅額就是進(jìn)行大于銷項(xiàng)可能本月,銷項(xiàng)開了20,進(jìn)行80,這樣是不是要退稅?
老師,你好,請問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,請問這個發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報(bào)表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報(bào)4月增值稅申報(bào)表
一般納稅人, 收到:2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 1、無形資產(chǎn)-加盟費(fèi), 2、房租費(fèi) 10月份收到,當(dāng)月進(jìn)行了抵扣認(rèn)證成功,11月1日至15日,申報(bào)期,在申報(bào)表中,是否顯示出來,2張發(fā)票,就像平時(shí)抵扣材料費(fèi)發(fā)票一樣, 會計(jì)分錄: 借:原材料 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/現(xiàn)金 是不是 申報(bào)表中,第二個申報(bào)表,抵扣認(rèn)證中顯示出來就可以了,和 首頁申報(bào)表中顯示出來進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額差價(jià),別的申報(bào)表就不用填寫了,是不是這樣?
老師,我剛找了個工作,外賬有會計(jì)在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開發(fā)票,商貿(mào)公司,這個工作沒風(fēng)險(xiǎn)吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值,這個怎么算
你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶,每個月的水電費(fèi)我們要開票嗎?按什么稅率開? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計(jì)出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?