你好 對的 不需要交
老師你好,去年多計提的工資,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)稅。今年做賬沖今年的成本,借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用。今年利潤總額就多了沖減的管理費(fèi)用,稅就重復(fù)交了,這個要怎么辦,可以在季度上的預(yù)繳企業(yè)所得稅表直接減去多計提的金額嗎
老師您好請問一下,我在申報殘疾人就業(yè)保障金申報表時因為我們公司職工少于30人可以免稅,我想問一下我在填上年在職職工工資總額時可以直接填0嗎,因為我們公司上一年的申報表是其他人申報的,我看他直接填寫的0,但是我拿不準(zhǔn)這個東西
老師,殘疾人就業(yè)保障金這個報表,我填了上年度工資12萬多,稅額1800多,本期減免稅費(fèi)1800多,本期應(yīng)補(bǔ)退費(fèi)額為0就是不用交稅對嗎
老師您好,這是匯算清繳的表,這個里邊為什么沒有小微企業(yè)減免的所得稅額呀? 老師您好,我這是匯算清繳的表,是小規(guī)模納稅人,這里邊為什么沒有減免???減免填不上去,怎么? 老師,麻煩您看看我這個費(fèi)用應(yīng)該減少多少?這個應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)這邊就為零了
老師,我們的殘疾人就業(yè)保障金是直接跳出來的,有上年度職工工資總額,人數(shù),年平均工資,稅局直接經(jīng)核定本期應(yīng)交費(fèi)額多少錢?這個就只能按照這個金額繳納嗎?不是自己填寫的嗎?
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點,請問怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計分錄?